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大余縣河洞九年制學(xué)校2020年度單位決算

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第一部分  大余縣河洞九年制學(xué)校單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產(chǎn)占用情況說明

  九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省大余縣河洞九年制學(xué)校單位概況

一、單位主要職能

大余縣河洞九年制學(xué)校是中小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校,為大余縣教科體局管轄的二級(jí)預(yù)算單位,主要職責(zé)如下:

1.以黨的十九屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以縣委縣政府創(chuàng)建“全國文明城市”、“全國衛(wèi)生縣城”、“教育名縣”的目標(biāo)為動(dòng)力,以教學(xué)質(zhì)量的提高為核心,在學(xué)校“十三五”規(guī)劃的安全工作為保障,以學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣、行為習(xí)慣養(yǎng)成為著力點(diǎn),努力形成辦學(xué)有特色、學(xué)校有品牌、活動(dòng)有實(shí)效、安全有保障、質(zhì)量有提高的一流學(xué)校。

2.狠抓教學(xué)管理,提高教學(xué)質(zhì)量

教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命,我們將堅(jiān)持不懈抓質(zhì)量,千方百計(jì)抓質(zhì)量,全力以赴抓質(zhì)量,努力辦有質(zhì)量、高質(zhì)量的水城小學(xué)教育。學(xué)校將通過健全教學(xué)管理制度、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)定期檢查和分管領(lǐng)導(dǎo)的不定期巡查、濃厚教科研氛圍、提高教學(xué)質(zhì)量核心競(jìng)爭力、抓好學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成、切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、開展“好家長”評(píng)選等精細(xì)化措施切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量。

3.重視安全工作,創(chuàng)建和諧平安校園

  進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)校安全管理責(zé)任意識(shí),積極完善安全制度,強(qiáng)化安全監(jiān)管,進(jìn)一步提高學(xué)校安全管理水平,確保校園平安和諧。

4. 加強(qiáng)后勤服務(wù),改善辦學(xué)條件  

樹立服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)技能,保證服務(wù)質(zhì)量,為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供有力后勤保障。做好師生生活服務(wù)工作。

5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè),大余縣河洞九年制學(xué)校為大余縣教育科技體育局機(jī)關(guān)下屬二級(jí)預(yù)算單位本單位編制人數(shù)32人,實(shí)有在職人數(shù)32人,在校小學(xué)學(xué)生162人,初中生學(xué)生109人,中小學(xué)生共計(jì)271人。

第二部分 2020年度單位決算表

詳見附件1

     第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2020年度收入總計(jì)434.44萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.27萬元,較2019年505.13萬元減少70.69萬元,減少13.99%;本年收入合計(jì)356.17萬元,較2019年434.25萬元減少78.08萬元,減少17.98%,主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.17萬元,占100%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

單位2020年度支出總計(jì)434.44萬元,其中本年支出合計(jì)416.92萬元,較2019年426.86萬元減少9.94萬元,減少2.33%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.52萬元,較2019年78.27萬元減少60.75萬元,減少77.62%主要原因是上年資金撥付不及時(shí)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出416.92萬元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為368.02萬元,決算數(shù)為356.17萬元,完成年初預(yù)算的96.78%。其中:

(一)教育支出年初預(yù)算數(shù)為261.37萬元,決算數(shù)為326.92萬元,完成年初預(yù)算的125.08%。主要原因是人員支出增大。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.62萬元,決算數(shù)為40.01萬元,完成年初預(yù)算的73.25%,主要原因是人員變動(dòng)

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.65萬元,決算數(shù)為28.11萬元,完成年初預(yù)算的101.66%主要原因是人員調(diào)動(dòng)及醫(yī)保調(diào)標(biāo)等基本持平

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.38萬元,決算數(shù)為21.87萬元,完成年初預(yù)算的89.70%主要原因是人員調(diào)動(dòng)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出365.85萬元,其中:

(一)工資福利支出333.12萬元,較2019年309.56萬元增加23.56萬元,增長7.61%,主要原因是調(diào)資及醫(yī)保、住房公積金等社保繳費(fèi)增加。

(二)商品和服務(wù)支出79.33萬元,較2019年113.62萬元減少34.29萬元,減少30.18%,主要原因是辦公、維護(hù)及培訓(xùn)費(fèi)用減少

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.47萬元,較2019年3.67萬元增加0.8萬元,增長21.80%,主要原因是助學(xué)金增加。

(四)資本性支出0萬元,較2019年0萬元增加0萬元,增加0%主要原因是未新購入辦公設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)和軟件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.68萬元,決算數(shù)為0.51萬元,完成年初預(yù)算的75%,決算數(shù)較2019年0.25萬元增加0.26萬元,增加49.02%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。主要原因是:2020年無因公出國(境)支出,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.68萬元,決算數(shù)為0.51萬元,完成年初預(yù)算的75%,決算數(shù)較2019年減少0.26萬元,下降49.02%。國內(nèi)公務(wù)接待批次10次,國內(nèi)公務(wù)接待人次為115人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。本單位無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是:2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位屬非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

單位2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

   一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,執(zhí)行率達(dá)100%。

(二)單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

單位今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績效,自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),整體支出績效執(zhí)行率達(dá)100%,其中資金支付合格率100%,業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%,資金涉及對(duì)象滿意度100%,群眾滿意度98%。完成情況良好,自評(píng)98分。具體見附表。

                      

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入--反映單位從同級(jí)政府財(cái)政單位取得的各類財(cái)政撥款。

二、其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。

三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出--反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:

1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲(chǔ)備等資本性支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1、因公出國(境)費(fèi)--反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

附件1:701026大余縣河洞九年制學(xué)校部門決算公開表

附件2:701026河洞九年制學(xué)校項(xiàng)目績效自評(píng)表

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