目 錄
第一部分 體育局單位概況
一、單位本級(jí)主要職責(zé)
二、單位本級(jí)基本情況
第二部分 2020年度單位本級(jí)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位本級(jí)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣體育局單位本級(jí)概況
一、單位本級(jí)主要職能
大余縣體育局是政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位其工作職責(zé)如下:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家體育工作方針、政策、法律、法規(guī),制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,編制體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,擬定全縣體育工作的規(guī)定和發(fā)展計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)體育行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作,指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。
(二)貫徹《全民健身?xiàng)l例》,推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè);指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)開展體育活動(dòng),指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會(huì)體育的發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展,研究和平衡全縣性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目與重點(diǎn)布局;抓好優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)建設(shè),指導(dǎo)、審批運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加省市重大比賽;研究提出體教結(jié)合后備人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
(四)組織縣運(yùn)會(huì)和其他綜合性及單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)等體育活動(dòng);負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各種大型比賽的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào);組織、指導(dǎo)參加市級(jí)以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)、單項(xiàng)比賽的組織管理及統(tǒng)籌安排。
(五)組織和指導(dǎo)體育宣傳和體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣;制定體育教育規(guī)劃,發(fā)展體育教育;組織開展反興奮劑工作。
(六)研究制定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,依法管理體育市場(chǎng);規(guī)劃、協(xié)調(diào)全縣體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)布局,指導(dǎo)、規(guī)范各類場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)。
(七)制定體育人才發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村(街道、居委會(huì))體育工作;協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展。
(八)指導(dǎo)體育總會(huì)、各單項(xiàng)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的工作;負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)的資格審查。
(九)承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:下屬單位大余縣少年兒童體育學(xué)校(財(cái)務(wù)未獨(dú)立)。
二、單位基本情況
納入本套本級(jí)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:大余縣體育局本級(jí)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 6 人,其中在職人員 6 人,離休人員 0 人,退休人員 5 人;年末其他人員 4 人;年末學(xué)生人數(shù) 。
第二部分 2020年度單位本級(jí)決算表










第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì) 567.2 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 271.24 萬(wàn)元,較2019年增加139.81 萬(wàn)元,增長(zhǎng)了106.38%;本年收入合計(jì) 295.96 萬(wàn)元,較2019年減少329.45萬(wàn)元,下降52.68 %,主要原因是:體育場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)資金減少,另外受疫情影響,開支節(jié)約。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入282.92萬(wàn)元,占 95.6 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入13.04 萬(wàn)元,占 4.4 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì) 567.2 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 388.87萬(wàn)元,較2019年減少96.73 萬(wàn)元,下降19.92 %,主要原因是:體育場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)支出減少,另外受疫情影響,節(jié)約開支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.33萬(wàn)元,較2019年減少92.91 萬(wàn)元,下降34.25 %,主要原因是:財(cái)政撥款收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 388.87萬(wàn)元,占100 %;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 464.13 萬(wàn)元,決算數(shù)為282.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 60.96 %。其中:
(一)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為386.13 萬(wàn)元,決算數(shù)為 285.41 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.92 %,主要原因是:減少體育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.81 萬(wàn)元,決算數(shù)為5.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.74%,主要原因是:人員減少。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.18 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。
(四)其他支出年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,決算數(shù)為76.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.95%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 305.26 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 52.94 萬(wàn)元,較2019年減少8.65 萬(wàn)元,下降14.04 %,主要原因是:人員減少。
(二)商品和服務(wù)支出 252.08萬(wàn)元,較2019年減少90.99 萬(wàn)元,下降26.52 %,主要原因是:受疫情影響,開支節(jié)源。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.24 萬(wàn)元,較2019年減少13.53萬(wàn)元,下降98.26 %,主要原因是:減少了生活補(bǔ)助及救濟(jì)費(fèi)的支出。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.5 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.45 %,決算數(shù)較2019年減少1.12 萬(wàn)元,下降20 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是無(wú)因公出國(guó)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元,決算數(shù)為 4.48 萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.45 %,決算數(shù)較2019年減少1.12萬(wàn)元,下降20 %,主要原因是公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批,累計(jì)接待 448 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:無(wú)外事接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是無(wú)公務(wù)車,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因是無(wú)公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本級(jí)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 252.08萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少90.99 萬(wàn)元,降低26.52 %,主要原因是:體育項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額 27.64 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 27.64 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 27.64 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,本級(jí)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。截止2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金10.56萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
共組織對(duì)“保安保潔工作經(jīng)費(fèi)” 1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出10.56萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)來(lái)看,強(qiáng)化了安全風(fēng)險(xiǎn)管控、建立健全安全預(yù)防控制機(jī)制、完善隱患治理監(jiān)督機(jī)制、提升安全基礎(chǔ)保障能力。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度保安保潔資金績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2020年度保安保潔經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 10.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果:提升安全基礎(chǔ)保障能力,有效遏制安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害事故發(fā)生,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)資金管理,提高業(yè)務(wù)能力。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
(四)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
(五)“三公經(jīng)費(fèi)”:納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020體育局 本級(jí) 整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表
2020項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表
