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大余縣體育局本級(jí)2020年度決算

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目    錄

第一部分體育局單位概況

    一、單位本級(jí)主要職責(zé)

    二、單位本級(jí)基本情況

第二部分  2020年度單位本級(jí)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位本級(jí)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣體育局單位本級(jí)概況

一、單位本級(jí)主要職能

大余縣體育局是政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位其工作職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家體育工作方針、政策、法律、法規(guī),制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,編制體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,擬定全縣體育工作的規(guī)定和發(fā)展計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)體育行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作,指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

(二)貫徹《全民健身?xiàng)l例》,推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè);指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)開展體育活動(dòng),指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、城市體育、農(nóng)村體育工作及其他社會(huì)體育的發(fā)展。

(三)統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展,研究和平衡全縣性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目與重點(diǎn)布局;抓好優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)建設(shè),指導(dǎo)、審批運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加省市重大比賽;研究提出體教結(jié)合后備人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(四)組織縣運(yùn)會(huì)和其他綜合性及單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)等體育活動(dòng);負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各種大型比賽的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào);組織、指導(dǎo)參加市級(jí)以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)、單項(xiàng)比賽的組織管理及統(tǒng)籌安排。

(五)組織和指導(dǎo)體育宣傳和體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣;制定體育教育規(guī)劃,發(fā)展體育教育;組織開展反興奮劑工作。

(六)研究制定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,依法管理體育市場(chǎng);規(guī)劃、協(xié)調(diào)全縣體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)布局,指導(dǎo)、規(guī)范各類場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)。

(七)制定體育人才發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村(街道、居委會(huì))體育工作;協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展。

(八)指導(dǎo)體育總會(huì)、各單項(xiàng)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的工作;負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)的資格審查。

(九)承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:下屬單位大余縣少年兒童體育學(xué)校(財(cái)務(wù)未獨(dú)立)。

二、單位基本情況

納入本套本級(jí)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:大余縣體育局本級(jí)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 6 人,其中在職人員 6 人,離休人員 0 人,退休人員 5  人;年末其他人員 4 人;年末學(xué)生人數(shù) 。

第二部分  2020年度單位本級(jí)決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì) 567.2 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 271.24 萬(wàn)元,較2019年增加139.81 萬(wàn)元,增長(zhǎng)了106.38%;本年收入合計(jì) 295.96 萬(wàn)元,較2019年減少329.45萬(wàn)元,下降52.68 %,主要原因是:體育場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)資金減少,另外受疫情影響,開支節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入282.92萬(wàn)元,占 95.6 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入13.04 萬(wàn)元,占 4.4 %

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì) 567.2 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)   388.87萬(wàn)元,較2019年減少96.73 萬(wàn)元,下降19.92 %,主要原因是:體育場(chǎng)館項(xiàng)目建設(shè)支出減少,另外受疫情影響,節(jié)約開支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.33萬(wàn)元,較2019年減少92.91 萬(wàn)元,下降34.25 %,主要原因是:財(cái)政撥款收入減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 388.87萬(wàn)元,占100 %;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0 萬(wàn)元,占 0 %

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 464.13  萬(wàn)元,決算數(shù)為282.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 60.96 %。其中:

(一)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為386.13 萬(wàn)元,決算數(shù)為 285.41 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.92 %,主要原因是:減少體育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金支出

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.81 萬(wàn)元,決算數(shù)為5.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.74%,主要原因是:人員減少。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.18 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %

(四)其他支出年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,決算數(shù)為76.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.95%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 305.26 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 52.94  萬(wàn)元,較2019年減少8.65 萬(wàn)元,下降14.04 %,主要原因是:人員減少。

(二)商品和服務(wù)支出 252.08萬(wàn)元,較2019年減少90.99  萬(wàn)元,下降26.52 %,主要原因是:受疫情影響,開支節(jié)源。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.24  萬(wàn)元,較2019年減少13.53萬(wàn)元,下降98.26 %,主要原因是:減少了生活補(bǔ)助及救濟(jì)費(fèi)的支出。

(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.5 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.45 %,決算數(shù)較2019年減少1.12 萬(wàn)元,下降20 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %,主要原因是無(wú)因公出國(guó)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元,決算數(shù)為 4.48 萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.45 %,決算數(shù)較2019年減少1.12萬(wàn)元,下降20 %,主要原因是公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批,累計(jì)接待 448 人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:無(wú)外事接待。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是無(wú)公務(wù)車,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因是無(wú)公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本級(jí)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 252.08萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少90.99  萬(wàn)元,降低26.52 %,主要原因是:體育項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 2020年度政府采購(gòu)支出總額 27.64 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 27.64 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 27.64 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止20201231日,本級(jí)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。截止20201231日,本部門共有車輛0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (一)績(jī)效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金10.56萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%
  共組織對(duì)“保安保潔工作經(jīng)費(fèi)” 1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出10.56萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)來(lái)看,強(qiáng)化了安全風(fēng)險(xiǎn)管控、建立健全安全預(yù)防控制機(jī)制、完善隱患治理監(jiān)督機(jī)制、提升安全基礎(chǔ)保障能力。
   (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
   我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
   
2020年度保安保潔資金績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2020年度保安保潔經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 10.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果:提升安全基礎(chǔ)保障能力,有效遏制安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害事故發(fā)生,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)資金管理,提高業(yè)務(wù)能力。         

第四部分名詞解釋

   一、收入科目

   (一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

   (三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   (四)其他收入:指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

   (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

   (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   (一)一般公共服務(wù)支出:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

(四)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

   (五)“三公經(jīng)費(fèi)”:納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020體育局 本級(jí) 整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

2020項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表

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