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大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算

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大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算

   錄

第一部分  大余縣浮江鄉綜合執法大隊概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣浮江鄉綜合執法大隊概況

一、單位主要職責

1.根據相關法律法規及政策性文件統一授權,以浮江鄉人民政府名義相對集中行使行政處罰權,履行鄉鎮一支隊伍管執法職責。

2.負責行使轄區內安全生產、城市管理、國土資源、規劃建設、社會保障、生態環境保護以及文教衛生和農林水等單位賦予和委托授權的行政執法權限,在上級有關執法單位的批導和監督下開展綜合行政執法工作。

3.負責協助上級相關執法單位開展執法工作。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊共有預算單位1個,包括:大余縣浮江鄉綜合執法大隊。

編制人數小計12,其中:行政編制人數0 ,參照公務員管理的事業編制人數__0__,全部補助事業編制人數12,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計10,其中:在職人數小計10,行政在職人數0 ,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__,全部補助事業在職人數10人。離休人數小計_0___,退休人數小計0  ,退職人員__0__,遺屬人數0  人。在校學生__0__,其中:本科生人數_0___人,專科生人數__0__人。

第二部分 大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算表

(詳見十張附表)

第三部分 大余縣浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊收入預算總額為83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;財政撥款收入83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;教育收費資金收入_0___萬元,較上年預算安排增加(減少)__0____萬元;事業單位經營收入_0___萬元,較上年預算安排增加(減少)__0____萬元;國庫集中支付網上結轉_0___萬元,較上年預算安排增加(減少)__0____萬元。

(二)支出預算情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊支出預算總額為支出預算總額為83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出83.78萬元,較上年預算安排增83.78萬元;其中:工資福利支出83.78萬元,商品和服務支出__0__萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出_0___萬元,較上年預算安排(減少)0萬元;其中:工資福利支出83.78萬元,商品和服務支出__0__萬元,對個人和家庭的補助___0_萬元,資本性支出__0__萬元,對企業補助___0_萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排(減少)0萬元;教育支出__0__萬元,較上年預算安排增加(減少)___0___萬元;科學技術支出__0__萬元,較上年預算安排增加(減少)___0___萬元;社會保障和就業支出13.94萬元,較上年預算安排增加13.94萬元;衛生健康支出3.89萬元,較上年預算安排增加3.89萬元;城鄉社區支出59.34萬元,較上年預算安排增加59.34萬元;住房保障支出6.62萬元,較上年預算安排增加6.62萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;商品和服務支出__0__萬元,較上年預算安排增加(減少)____0__萬元;對個人和家庭的補助___0_萬元,較上年預算安排增加(減少)____0__萬元;資本性支出__0__萬元,較上年預算安排增加(減少)___0___萬元;對企業補助_0___萬元,較上年預算安排增加(減少)____0__萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出__0__萬元,教育支出___0_萬元,社會保障和就業支出13.94萬元,衛生健康支出3.89萬元,城鄉社區支出59.34萬元,住房保障支出6.62萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出83.78萬元,較上年預算安排增加83.78萬元;其中:工資福利支出83.78萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊政府性基金支出預算0

,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2022年大余縣浮江鄉綜合執法大隊國有資本經營支出預算0,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算0萬元,比2021年預算增加(減少)       0萬元,增長(下降)0%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2022年單位預算無購置車輛安排,無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

(九)大余縣浮江鄉綜合執法大隊項目情況說明

本單位預算中無項目支出

二、2022年“三公經費預算情況說明

2022年大余縣浮江鄉人民政府綜合便民服務中心“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無因公出國(境)。

公務接待費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務接待。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無購車計劃

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(四)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

(五)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(六)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

  三、單位涉及的專業名詞

   (一)三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2:浮江鄉綜合執法大隊2022年單位預算表

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