附件1
大余縣左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位預算
目 錄
第一部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心概況
一、單位主要職責
主要負責審批服務事項受理和辦理。負責承辦行政審批及公共服務事項,協調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜;負責制定有關審批服務及日常運行的規定制度,統一管理服務窗口及其工作人員,處理來信來訪、投訴事項;負責政務服務網的公開透明運行,完善權責清單制度,承擔行政審批服務等信息系統的管理維護;負責為開展延伸服務的村便民服務點提供業務指導和技術支持;負責完善審批服務事項工作流程和工作規程,探索創新政務服務方式和工作機制,提高政務服務效能和質量;負責退役軍人事務、精準扶貧、農林水、民政和人力資源社會保障、文教衛生、財政等服務職責。
二、機構設置及人員情況
左拔鎮綜合便民服務中心。公益一類事業單位。核定全額撥款事業編制20名(含退役軍人服務站、扶貧工作站編制)設主任1名(副科級),副主任2名(股級),在職人員13名。
2022年大余縣左拔鎮便民服務中心共有預算單位_1_個,編制人數小計20人,其中:行政編制人數_0_人,參照公務員管理的事業編制人數__0_人,全部補助事業編制人數20人,自收自支編制人數_0_人。實有人數小計13人,其中:在職人數小計13人,行政在職人數__0__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數13人。離休人數小計__0__人,退休人數小計__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數__0__人。在校學生__0__人,其中:本科生人數__0__人,專科生人數__0__人。
第二部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位預算表
(詳見十張附表)
第三部分 大余縣左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心收入預算總額為96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;財政撥款收入96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。
(二)支出預算情況
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心支出預算總額為支出預算總額為96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;其中:工資福利支出96.21萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業支出15.82萬元,較上年預算安排減少12.02萬元;衛生健康支出4.65萬元,較上年預算安排減少2.25萬元;農林水支出68.2萬元,較上年預算安排增加(減少)56.79萬元;住房保障支出7.53萬元,較上年預算安排減少5.77萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;商品和服務支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出15.82萬元,衛生健康支出4.65萬元,住房保障支出7.53萬元,農林水支出68.2萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出96.21萬元,較上年預算安排減少76.82萬元;其中:工資福利支出96.21萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心無政府性基金支出預算
(五)國有資本經營情況
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心無國有資本經營支出預算
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 0 萬元,比2021年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)項目情況說明
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心無項目支出預算
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣左拔鎮綜合便民服務中心“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無因公出國(境)費。
公務接待費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務接待費。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車購置費。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)年初結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
(八)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
三、單位涉及的專業名詞
(一)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
左拔鎮2022年重點項目支出績效目標表
左拔鎮綜合便民服務中心2022年單位預算表
