| 2025年大余縣本級“三公”經費預算安排調整情況表 單位:萬元 |
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| 項目 | 2024年預算數 | 調劑數 | 調整后 |
| 合計 | 2068.39 | -0.92 | 2067.47 |
| 1.因公出國(境)費 | 5.7 | 3.3 | 9 |
| 2.公務接待費 | 1027.89 | -95.96 | 931.93 |
| 3.公務用車運行及購置費 | 1034.8 | 91.74 | 1126.54 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 942.94 | 6.24 | 949.18 |
| (2)公務用車購置費 | 91.86 | 85.5 | 177.36 |
| 2025年縣本級部門“三公”經費年初預算安排2067.47萬元,同比減少0.92萬元。其中: (1)因公出國(境)費9萬元,同比增加3.3萬元,主要原因是:滿足因公出國(境)需求; (2)公務接待費931.93萬元,同比減少95.96萬元,主要原因是:貫徹落實中央厲行節約有關精神,堅持“過緊日子”思想,嚴控接待支出; (3)公務用車運行及購置費1126.54萬元,同比增加91.74萬元。其中公務用車運行維護費949.18萬元,同比增加6.24萬元,主要原因是:新購置的公務車輛運行維護費增加;公務用車購置費177.36萬元,同比增加85.5萬元,主要原因是:為滿足公務用車需求,新購置了公務車輛。 |
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