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大余縣2024年2月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

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一、2月份當(dāng)月一般公共預(yù)算收支基本情況

2月份,全縣財(cái)政總收入完成12433.2萬(wàn)元,同比減收893.4

萬(wàn)元,下降6.7%。其中:上劃中央收入3558萬(wàn)元,同比減收671.4萬(wàn)元,下降15.9%;上劃省級(jí)收入1039.4萬(wàn)元,同比減收157.4萬(wàn)元,下降13.1%;一般公共預(yù)算收入完成7835.8萬(wàn)元,同比64.7萬(wàn)元,下降0.8%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是:增值稅完成2294.7萬(wàn)元,下降6.9%;企業(yè)所得稅完成50.2萬(wàn)元,下降79.4%;個(gè)人所得稅完成80.4萬(wàn)元,下降4%;資源稅完成227.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.5%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成255.8萬(wàn)元,下降23.6%;房產(chǎn)稅完成5.7萬(wàn)元,下降64.5%;印花稅完成21.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.3%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成1萬(wàn)元, 下降95.9%;土地增值稅完成37.4萬(wàn)元,下降38.7%;車(chē)船稅完成139萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%;契稅完成855.6萬(wàn)元, 增長(zhǎng)3.4倍;環(huán)境保護(hù)稅完成0.1萬(wàn)元,下降34.7%

2月份,一般公共預(yù)算支出完成29506萬(wàn)元,同比增支6658萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.1%

二、12月份一般公共預(yù)算收支基本情況

12月份全縣財(cái)政總收入完成34281.9萬(wàn)元,同比3354.2萬(wàn)元,下降8.9%。其中:上劃中央收入9512.8萬(wàn)元,同比2604.7萬(wàn)元,下降21.5%;上劃省級(jí)收入2268.6萬(wàn)元,同比1012.5萬(wàn)元,下降30.9%一般公共預(yù)算收入完成22500.5萬(wàn)元,同比增收263.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%

一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是:

稅收收入完成10194萬(wàn)元,同比減收888.7萬(wàn)元,下降8%。其中:增值稅完成4772.1萬(wàn)元,下降20.3%;企業(yè)所得稅完成958萬(wàn)元,下降32.5%;個(gè)人所得稅完成484.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1倍;資源稅完成514.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成511萬(wàn)元,下降30.9%;房產(chǎn)稅完成546.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5倍;印花稅完成384.1萬(wàn)元,下降22.8%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成563.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.8%;土地增值稅完成204.8萬(wàn)元,下降15.4%;車(chē)船稅完成228.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%;契稅完成1014.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.3%;環(huán)境保護(hù)稅完成12.4萬(wàn)元,下降0.3%。

非稅收入完成12306.5萬(wàn)元,同比增收1151.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%。其中:專(zhuān)項(xiàng)收入完成330.5萬(wàn)元,下降39.2%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成135.9萬(wàn)元,下降86.6%;罰沒(méi)收入完成600.4萬(wàn)元,下降77.4%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成10419.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.9%;政府住房基金收入完成820.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9倍;其他收入完成0.2萬(wàn)元    

總收入分部門(mén)看:稅務(wù)口收入完成21975.4萬(wàn)元,同比減收4506萬(wàn)元,下降17%;財(cái)政口完成12306.5萬(wàn)元,同比增收1151.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%。

1-2月份,一般公共預(yù)算支出完成47451萬(wàn)元,同比減支3018.5萬(wàn)元,下降6%。主要支出項(xiàng)目為:

一般公共服務(wù)支出5731.3萬(wàn)元,同比增支425.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%。

國(guó)防支出17萬(wàn)元,同比減支51.1萬(wàn)元,下降75%。

公共安全支出2537.6萬(wàn)元,同比682萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.8%。

教育支出11213.5萬(wàn)元,同比413.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%。

科學(xué)技術(shù)支出4106.8萬(wàn)元,同比減支709.6萬(wàn)元,下降14.7%。

文化旅游體育與傳媒支出669.4萬(wàn)元,同比增支233.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.7%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出6649.8萬(wàn)元,同比減支2758.2萬(wàn)元,下降29.3%。

衛(wèi)生健康支出2947.3萬(wàn)元,同比增支190.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.9%。

節(jié)能環(huán)保支出1853.4萬(wàn)元,同比增支1551.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1倍,主要是今年1月?lián)芨囤M市財(cái)建字[2022]62號(hào)大余縣新安河水綜合治理項(xiàng)目860萬(wàn)元,贛市財(cái)建字[2023]57號(hào)大余縣蕩坪河水綜合治理項(xiàng)目300萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2657.8萬(wàn)元,同比增支1745.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9倍

農(nóng)林水支出4464.4萬(wàn)元,同比減支5898.8萬(wàn)元,下降56.9%。

交通運(yùn)輸支出1179.3萬(wàn)元,同比增支662.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3倍,主要是撥付贛財(cái)預(yù)指[2023]76號(hào)新城至縣城瀝青路面工程款399萬(wàn)元,贛財(cái)預(yù)指[2023]76號(hào)大余縣部分縣道升級(jí)改造項(xiàng)目378萬(wàn)元

資源勘探工業(yè)信息等支出206.1萬(wàn)元,同比增支119.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4倍

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24.4萬(wàn)元,同比減支71.1萬(wàn)元,下降74.5%。

金融支出31.5萬(wàn)元,同比29萬(wàn)元,下降48%。

自然海洋氣象等支出721.5萬(wàn)元,同比增支247.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.1%

住房保障支出1299.4萬(wàn)元,同比增支129.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1%。

糧油物資儲(chǔ)備支出17.4萬(wàn)元,同比124.9萬(wàn)元,下降87.8%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123.1萬(wàn)元,同比增支259.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%

1-2月份政府性基金收支基本情況

1-2月份,政府性基金收入完成16006.5萬(wàn)元,同比減收3888.4萬(wàn)元,下降19.5%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入13901.2萬(wàn)元;彩票公益金收入105萬(wàn)元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.3萬(wàn)元

1-2月份,政府性基金支出完成40507.8萬(wàn)元,同比增支17506.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.1%。其中:文化旅游體育與傳媒支出2.5萬(wàn)元;國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出25799.5萬(wàn)元;其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出13921.3萬(wàn)元;彩票公益金安排的支出784.4萬(wàn)元。

、財(cái)政運(yùn)行情況分析

(一)財(cái)政收入增收壓力大

1-2月財(cái)政總收入累計(jì)完成34281.9萬(wàn)元,同比3354.2萬(wàn)元,下降8.9%,其中一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成22500.5萬(wàn)元,同比263.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%(增幅在全市各縣區(qū)排第16位),規(guī)模達(dá)到全年預(yù)算的22.1%,超序時(shí)進(jìn)度5518.8萬(wàn)元基于去年同期基數(shù)較大,增收難度較大,幅度偏小,稅收形勢(shì)也不樂(lè)觀1-2月稅收收入累計(jì)完成10194萬(wàn)元,減收888.7萬(wàn)元,下降8%。面對(duì)稅收下滑的情況,我縣加快推進(jìn)盤(pán)活閑置資產(chǎn),按照“資源變產(chǎn)業(yè)、資產(chǎn)變資本、低效變高效、無(wú)償變有償”的盤(pán)活思路,帶動(dòng)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入增長(zhǎng),1-2月完成10419.5萬(wàn)元,增收3513.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.9%。

(二)支出著力保障民生

1-2月,全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成47451萬(wàn)元,同比減支3018.5萬(wàn)元,下降6%(增幅在全市各縣區(qū)排第13位)其中民生類(lèi)13項(xiàng)支出達(dá)37804.3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總量的79.7%,確保了財(cái)政“真金白銀”花在刀刃上,用在緊要處。從支出科目看,增支額度較大的有:聚力引導(dǎo)綠色低碳發(fā)展,節(jié)能環(huán)保支出1853.4萬(wàn)元,同比增支1551.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1倍;不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),城鄉(xiāng)社區(qū)支出2657.8萬(wàn)元,同比增支1745.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9倍;推進(jìn)縣域交通設(shè)施互聯(lián)互通,交通運(yùn)輸支出1179.3萬(wàn)元,同比增支662.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3倍;促進(jìn)文體事業(yè)繁榮發(fā)展,文化旅游體育與傳媒支出669.4萬(wàn)元,同比增支233.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.7%。

下一步,財(cái)政部門(mén)將緊緊咬住目標(biāo)、狠抓落實(shí),在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實(shí)各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,踐行財(cái)政職能,強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)實(shí)干,為服務(wù)鎢都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、增進(jìn)民生福祉作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

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