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大余縣2024年3月財政預算執行情況分析

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一、3月份當月收支基本情況

3月份,全縣財政總收入完成13225.5萬元,同比減收1694萬元,下降11.4%。其中:上劃中央收入3907萬元,同比下降28.5%;上劃省級收入1059.1萬元,同比下降33.5%;一般公共預算收入完成8259.3萬元,同比增長5.1%。一般公共預算收入主要項目完成情況是:增值稅完成1944.2萬元,下降44.2%;企業所得稅完成497.6萬元,增長1.2倍;個人所得稅完成29.5萬元,增長4倍;資源稅完成186.7萬元,下降12.2%;城市維護建設稅完成191.1萬元,下降51.6%;房產稅完成27.6萬元,下降44.6%;印花稅完成3.2萬元,下降89.3%;城鎮土地使用稅完成0.8萬元, 下降99.1%;土地增值稅完成17.7萬元,下降84%;車船稅完成73.9萬元,下降22.9%;耕地占用稅完成354.5萬元,增長1459.8倍;契稅完成118.2萬元, 下降76.5%。

3月份,一般公共預算支出完成16139萬元,同比增支1501.7萬元,增長10.3%。

二、13月份收支基本情況

13月份全縣財政總收入完成47507.4萬元,同比5048.2萬元,下降9.6%。其中:上劃中央收入13419.8萬元,同比4164.2萬元,下降23.7%;上劃省級收入3327.3萬元,同比1545.3萬元,下降31.7%;一般公共預算收入完成30759.8萬元,同比增收661.3萬元,增長2.2%

一般公共預算收入主要項目完成情況是:

稅收收入完成13639萬元,同比減收2645.4萬元,下降16.2%。其中:增值稅完成6716.3萬元,下降29.1%;企業所得稅完成1455.6萬元,下降11.4%;個人所得稅完成513.6萬元,增長1.1倍;資源稅完成701.3萬元,下降1.8%;城市維護建設稅完成702.1萬元,下降38.1%;房產稅完成574.3萬元,增長1.1倍;印花稅完成387.3萬元,下降26.6%;城鎮土地使用稅完成564.3萬元,增長26.1%;土地增值稅完成222.5萬元,下降36.9%;車船稅完成302.1萬元,下降6.6%;耕地占用稅完成354.5萬元,增長2257.2倍;契稅完成1132.6萬元,下降1%;環境保護稅完成12.4萬元,下降15.1%。

非稅收入完成17120.8萬元,同比增收3306.7萬元,增長23.9%。其中:專項收入完成448.6萬元,下降51.7%;行政事業性收費收入完成1151.2萬元,下降5.3%;罰沒收入完成1230.6萬元,下降59.6%;國有資源(資產)有償使用收入完成13470萬元,增長57.1%;政府住房基金收入完成820.2萬元,增長21.8倍;其他收入完成0.2萬元,下降77.1%    

總收入分部門看:稅務口收入完成30386.6萬元,同比減收8354.9萬元,下降21.6%;財政口完成17120.8萬元,同比增收3306.7萬元,增長23.9%。

1-3月份,一般公共預算支出完成63589.9萬元,同比減支1516.9萬元,下降2.3%。主要支出項目為:

一般公共服務支出7550萬元,同比增支297.1萬元,增長4.1%,主要是撥付教育系統2023年工會經費153.4萬元,浮江鄉智慧城鎮建設經費171萬元。

國防支出17萬元,同比減支51.1萬元,下降75%。

公共安全支出3410.7萬元,同比增支932.3萬元,增長37.6%。

教育支出14110萬元,同比增支645萬元,增長4.8%。

科學技術支出4145.8萬元,同比減支735.1萬元,下降15.1%。

文化旅游體育與傳媒支出894.1萬元,同比增支202.8萬元,增長29.3%,主要是撥付梅關和古驛道保護修繕工程款51.1萬元,“智慧大余”互動云平臺、打造數字電視試點縣經費50萬元。

社會保障和就業支出9945.6萬元,同比減支3434.2萬元,下降25.7%,主要是去年同期撥付城鄉居民基本養老保險財政補助3202萬元

衛生健康支出4671.4萬元,同比增支381.5萬元,增長8.9%。

節能環保支出3157.9萬元,同比增支2591萬元,增長4.6倍,主要是撥付贛市財建字[2022]62號大余縣新安河水綜合治理項目860萬元,贛市財建字[2023]57號大余縣蕩坪河水綜合治理項目300萬元,撥付贛市財建字[2022]62號大余縣新安河水環境綜合治理項目1000萬元。

城鄉社區支出3706.7萬元,同比增支2493.7萬元,增長2.1倍主要是撥付1-3月環衛一體化服務費630萬元,大余縣城區排水防澇設施建設項目工程款288萬元

農林水支出5595萬元,同比減支6404.1萬元,下降53.4%,主要是去年同期撥付鄉村振興配套設施建設項目資金8000萬元

交通運輸支出1621.3萬元,同比增支1029.1萬元,增長1.7倍,主要是撥付贛財預指[2023]76號新城至縣城瀝青路面工程款399萬元,贛財預指[2023]76號大余縣部分縣道升級改造項目378萬元,遂大高速大余段110KV天梅線遷改工程電力設施遷改補償款273.6萬元。

資源勘探工業信息等支出238.8萬元,同比增支98.3萬元,增長69.9%。

商業服務業等支出55.1萬元,同比減支358.6萬元,下降86.7%。

金融支出45萬元,同比減支28.8萬元,下降39%。

自然資源海洋氣象等支出911.5萬元,同比增支357.8萬元,增長64.6%,主要是撥付五個批次耕地占用稅款115.8萬元,撥付大余縣遺留廢棄礦山修復示范工程項目100萬元。

住房保障支出2071.2萬元,同比增支255.7萬元,增長14.1%。

糧油物資儲備支出22.5萬元,同比減支124.7萬元,下降84.7%。

災害防治及應急管理支出1420.5萬元,同比增支371.7萬元,增長35.4%。

三、1-3月份政府性基金收支基本情況

1-3月份,政府性基金收入完成16613.2萬元,同比減收20525.1萬元,下降55.3%。其中:國有土地使用權出讓金收入14507.9萬元,下降60.8%;彩票公益金收入105萬元,增長1%;城市基礎設施配套費收入0.3萬元,下降92.4%;專項債務對應項目專項收入2000萬元,同比凈增支

1-3月份,政府性基金支出完成45030.3萬元,同比減支27072.9萬元,下降37.5%。其中:文化旅游體育與傳媒2.5萬元,同比凈增支;國有土地使用權出讓收入安排的支出30315.5萬元,增長43.9%;其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出13921.3萬元,下降72.5%;彩票公益金安排的支出791萬元,增長8.3倍

四、財政運行情況分析

(一)一般公共預算收入迎來首季“開門紅”,稅收收入下降

1-3月,一般公共預算收入累計完成30759.8萬元,完成全年收入預期10.2億元的30.2%,超序時進度5.2個百分點,同比增收661.3萬元,增長2.2%(增幅在全市各縣區排第17位),順利實現一季度“開門紅”。分月看,1月份全縣一般公共預算收入良好開局,增長2.3%;2月份下降0.8%,增速放緩;3月份增速由負轉正,增長5.1%,一般公共預算收入實現了平穩增長。一季度,我縣全額稅收收入累計完成30386.6萬元,同比減收8354.9萬元,下降21.6%,其中:一般公共預算收入中稅收收入累計完成13639萬元,同比減收2645.4萬元,下降16.2%,比1-2月份降幅有所擴大。從稅種表現來看,三大主體稅種呈“一增二減”狀態,小稅種增減不一:增值稅、企業所得稅收入承壓,一季度分別同比下降32%和11.4%;個人所得稅受到企業春節前發放股東分紅、員工年終獎等因素影響,同比增長1.1倍;小稅種中同比增收最大的稅種是耕地占用稅,凈增354.3萬元,同比下降最大的是城市維護建設稅,同比減收432.8萬元,下降38.1%。

(二)精打細算抓節支,實兜牢“三保”底線

1-3月,全縣一般公共預算支出累計完成36589.9萬元,同比減支1516.9萬元,下降2.3%,增幅在全市各縣區排第10位;政府性基金支出累計完成45030.3萬元,同比減支27072.9萬元,下降37.5%,增幅在全市各縣區排第18位.。開年以來,我縣注重開源節流,進一步優化支出結構,牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性支出,優化財政資金配置,全面提升績效,嚴控新增暫付性支出,適當壓減非剛性支出和非重點項目支出,把有限的資金集中用于“三保”方面,一季度“三保”支出達7億元,集中財力保障基層“三保”。在大力壓減一般性支出的同時,堅持“能調則調,能減則減”,圍繞重點領域和民生大事,精準發力、補上短板。一季度,民生類十三項支出占一般公共預算支出的比重逐月上升,截至3月底,民生類支出累計達5.1億元,占比達到80.1%,其中:教育支出達14110萬元,同比增支645萬元,增長4.8%,占一般公共預算支出比重22.2%,占比最高;社會保障和就業支出達9945.6萬元,同比減支3434.2萬元,下降25.7%;農林水支出達5595萬元,同比減支6404.1萬元,下降53.4%。

今年一季度,財政部門圍繞中心、服務大局,以“開年就開跑,起步即沖刺”的精氣神,著力抓好促增收、保節支、防風險等重點工作,確保財政工作開好頭、起好步。下一步,財政部門將繼續堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,推動積極的財政政策加力提效,加大財政統籌力度,增強財政保障能力,強化預算管理,提升國庫庫款管理效能,積極盤活財政存量資金,有效發揮財政職能作用,以財政高質量發展推動縣域經濟高質量發展。   

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