一、2月份當(dāng)月收支基本情況
2月份,全縣財(cái)政總收入完成13383.7萬(wàn)元,同比增收950.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%。其中:上劃中央收入4523萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.1%;上劃省級(jí)收入1329.6萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.9%;上劃市級(jí)收入0.8萬(wàn)元,同比凈增收;一般公共預(yù)算收入完成7530.4萬(wàn)元,同比下降3.9%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是:增值稅完成2974.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.6%;企業(yè)所得稅完成13.4萬(wàn)元,下降73.4%;個(gè)人所得稅完成114.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)42%;資源稅完成318.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成394.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.2%;房產(chǎn)稅完成1.9萬(wàn)元,下降66.1%;印花稅完成1.2萬(wàn)元,下降94.4%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成1.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.5%;土地增值稅完成175.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7倍;車船稅完成165.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.3%;契稅完成159.1萬(wàn)元, 下降81.4%。
2月份,一般公共預(yù)算支出完成19954萬(wàn)元,同比減支9552萬(wàn)元,下降32.4%。
二、1至2月份收支基本情況
1至2月份全縣財(cái)政總收入完成36196.6萬(wàn)元,同比增收1914.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%。其中:上劃中央收入10551.1萬(wàn)元,同比增收1038.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.9%;上劃省級(jí)收入2921.5萬(wàn)元,同比增收653萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.8%;上劃市級(jí)收入0.8萬(wàn)元,同比凈增收;一般公共預(yù)算收入完成22723.2萬(wàn)元,同比增收222.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是:
稅收收入完成10850.8萬(wàn)元,同比增收656.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%。其中:增值稅完成5718.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.8%;企業(yè)所得稅完成838.1萬(wàn)元,下降12.5%;個(gè)人所得稅完成245.5萬(wàn)元,下降49.3%;資源稅完成609萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.4%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成724.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.8%;房產(chǎn)稅完成578.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8;印花稅完成392.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成622.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%;土地增值稅完成267.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.4%;車船稅完成278.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%;耕地占用稅完成41.5萬(wàn)元,同比凈增收;契稅完成520.3萬(wàn)元,下降48.7%;環(huán)境保護(hù)稅完成11萬(wàn)元,下降11.8%;水資源稅完成3.1萬(wàn)元,同比凈增收。
非稅收入完成11872.4萬(wàn)元,同比減收434.1萬(wàn)元,下降3.5%。其中:專項(xiàng)收入完成454.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.5%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成274.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)1倍;罰沒(méi)收入完成1305.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2倍;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成9834.9萬(wàn)元,下降5.6%;其他收入完成2.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4倍。
總收入分部門看:稅務(wù)口收入完成24324.2萬(wàn)元,同比增收2348.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%;財(cái)政口完成11872.4萬(wàn)元,同比減收434.1萬(wàn)元,下降3.5%。
1-2月份,一般公共預(yù)算支出完成59660萬(wàn)元,同比增支12209.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%。主要支出項(xiàng)目為:
一般公共服務(wù)支出5492.2萬(wàn)元,同比減支239.1萬(wàn)元,下降4.2%,主要是上年同期撥付2024年開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金588.9萬(wàn)元。
國(guó)防支出8.3萬(wàn)元,同比減支8.7萬(wàn)元,下降51.2%。
公共安全支出2028.9萬(wàn)元,同比減支508.7萬(wàn)元,下降20%。
教育支出9731.4萬(wàn)元,同比減支1482.1萬(wàn)元,下降13.2%,主要是上年同期撥付教育云建設(shè)工程款1000萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出6988.1萬(wàn)元,同比增支2881.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.2%,主要是撥付工業(yè)發(fā)展基金資金6856.3萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出513.3萬(wàn)元,同比減支156.1萬(wàn)元,下降23.3%,主要是去年同期撥付牡丹亭文化園陳列布展工程款40.8萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出14297.4萬(wàn)元,同比增支7647.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2倍,主要是撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金7868.3萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出3057.2萬(wàn)元,同比增支109.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%。
節(jié)能環(huán)保支出452.4萬(wàn)元,同比減支1401萬(wàn)元,下降75.6%,主要是上年同期撥付蕩坪河水、新安河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目1160萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5899.9萬(wàn)元,同比增支3242.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2倍,主要是撥付智慧亮化路燈節(jié)能改造PPP項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)1500萬(wàn)元,城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化作業(yè)服務(wù)費(fèi)950萬(wàn)元,工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)EPC項(xiàng)目700萬(wàn)元等。
農(nóng)林水支出5476.1萬(wàn)元,同比增支1011.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.7%,主要是撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼1386.1萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出1303.2萬(wàn)元,同比增支123.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。
資源勘探工業(yè)信息等支出211.7萬(wàn)元,同比增支5.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51.5萬(wàn)元,同比增支27.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1倍,主要是撥付南安臘味線上線下展銷活動(dòng)及年貨大集消費(fèi)券資金20萬(wàn)元。
自然資源海洋氣象等支出861萬(wàn)元,同比增支139.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.3%。
住房保障支出2174.9萬(wàn)元,同比增支875.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.4%,主要是撥付老舊小區(qū)改造資金913萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出210.5萬(wàn)元,同比增支193.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1倍,主要是撥付縣糧食應(yīng)急儲(chǔ)備庫(kù)工藝設(shè)備采購(gòu)款、工程進(jìn)度款92.5萬(wàn)元,縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息費(fèi)用補(bǔ)貼76.7萬(wàn)元等。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出902.6萬(wàn)元,同比減支220.6萬(wàn)元,下降19.6%。
三、1-2月份政府性基金收支基本情況
1-2月份,政府性基金收入完成6996.5萬(wàn)元,同比減收9009.9萬(wàn)元,下降56.3%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入2594.9萬(wàn)元,下降81.3%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9倍;專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4400萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2倍。
1-2月份,政府性基金支出完成7301.9萬(wàn)元,同比減支33205.8萬(wàn)元,減少82%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5189.7萬(wàn)元,下降79.9%;農(nóng)林水事務(wù)支出85.8萬(wàn)元,同比凈增支;交通運(yùn)輸支出1488.4萬(wàn)元,同比凈增支;彩票公益金安排的支出76.8萬(wàn)元,下降90.2%;超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出461.2萬(wàn)元,同比凈增支。
四、財(cái)政運(yùn)行情況分析
(一)收入方面
1-2月,我縣收入延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),全縣財(cái)政總收入完成36196.6萬(wàn)元,同比增收1914.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%,其中:一般公共預(yù)算收入完成22723.2萬(wàn)元,同比增收222.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,完成年初預(yù)算數(shù)的22.1%,超時(shí)序進(jìn)度5.4個(gè)百分點(diǎn),比時(shí)序進(jìn)度超收5573.2萬(wàn)元,增幅在全市各縣區(qū)排名第14位,同比前移2位。隨著一攬子增量政策落地見(jiàn)效,社會(huì)信心有效提振,部分主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所攀升,地方稅收收入逐月回升,1-2月我縣地方稅收收入累計(jì)完成10850.8萬(wàn)元,同比增收656.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%,超全市平均水平13.6個(gè)百分點(diǎn),占一般公共預(yù)算收入的比重為47.8%,與上年同比,提升2.5個(gè)百分點(diǎn),稅占比提高值超全市平均水平7.3個(gè)百分點(diǎn)。
(二)支出方面
1-2月,全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成59660萬(wàn)元,同比增收12209.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%,增幅在全市各縣區(qū)排名第2位。我縣在優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)方面持續(xù)發(fā)力,加大對(duì)基本民生和重點(diǎn)領(lǐng)域的投入力度。1-2月,我縣民生類支出51016.8萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)34.9%,占一般公共預(yù)算支出的比重為85.5%,較上年同期提升5.8個(gè)百分點(diǎn),其中社會(huì)保障和就業(yè)支出14297.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.2倍;科學(xué)技術(shù)支出6988.1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)70.2%;農(nóng)林水支出5476.1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.7%;衛(wèi)生健康支出3057.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.7%。
下一步,財(cái)政部門將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政存量資金盤活力度,動(dòng)態(tài)評(píng)估過(guò)“緊日子”落實(shí)情況,并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
