一、4月份當月收支基本情況
4月份,全縣財政總收入完成15557.4萬元,同比增收293.7萬元,增長1.9%。其中:上劃中央收入5718.4萬元,同比下降2.9%;上劃省級收入1508.4萬元,同比增長3%;一般公共預算收入完成8328.8萬元,同比增長5.3%。一般公共預算收入主要項目完成情況是:增值稅完成2499.7萬元,增長26%;企業所得稅完成997.5萬元,下降10.5%;個人所得稅完成2.4萬元,下降99.2%;資源稅完成384.4萬元,增長42.2%;城市維護建設稅完成313.9萬元,增長20.5%;房產稅完成635.8萬元,增長23.5%;印花稅完成336.5萬元,增長27.2%;城鎮土地使用稅完成676.6萬元,下降19.3%;土地增值稅完成346.3萬元,增長3.1倍;車船稅完成110萬元,增長9%;耕地占用稅完成15.8萬元,增長2倍;契稅完成143.6萬元, 增長2.2%;環保稅完成10.5萬元,增長2%;水資源稅完成7.6萬元,同比凈增收。
4月份,一般公共預算支出完成20868.6萬元,同比增支2287.1萬元,增長12.3%。
二、1至4月份收支基本情況
1至4月份全縣財政總收入完成64638.5萬元,同比增收1867.4萬元,增長3%。其中:上劃中央收入19393.4萬元,同比增收86.1萬元,增長0.4%;上劃省級收入5311.3萬元,同比增收519.2萬元,增長10.8%;上劃市級收入2.7萬元,同比凈增收;一般公共預算收入完成39931.1萬元,同比增收1259.4萬元,增長3.3%。
一般公共預算收入主要項目完成情況是:
稅收收入完成20489.3萬元,同比增收1224.4萬元,增長6.4%。其中:增值稅完成10014.3萬元,增長15.1%;企業所得稅完成2038.6萬元,下降20.7%;個人所得稅完成305.3萬元,下降62.9%;資源稅完成1218.9萬元,增長25.5%;城市維護建設稅完成1270.7萬元,增長32%;房產稅完成1220.4萬元,增長12%;印花稅完成734.8萬元,增長12.7%;城鎮土地使用稅完成1299.7萬元,增長14.8%;土地增值稅完成739萬元,增長1.4倍;車船稅完成467.2萬元,增長15.9%;耕地占用稅完成117.4萬元,下降67.4%;契稅完成1031萬元,下降19%;環境保護稅完成21.5萬元,下降5.4%;水資源稅完成10.8萬元,同比凈增收。
非稅收入完成19441.8萬元,同比增收35萬元,增長0.2%。其中:專項收入完成792.5萬元,增長9.1%;行政事業性收費收入完成1297.1萬元,增長11.9%;罰沒收入完成1635.9萬元,增長32.9%;國有資源(資產)有償使用收入完成15646.2萬元,增長1.1%;政府住房基金收入完成67.7萬元,下降91.7%;其他收入完成2.4萬元,增長10.4倍。
總收入分部門看:稅務口收入完成45196.7萬元,同比增收1832.4萬元,增長4.2%;財政口完成19441.8萬元,同比增收35萬元,增長0.2%。
1-4月份,一般公共預算支出完成98365萬元,同比增支16193.6萬元,增長19.7%。主要支出項目為:
一般公共服務支出8817.3萬元,同比減支318.6萬元,下降3.5%,主要是上年同期撥付2024年開放型經濟發展專項資金597.3萬元。
國防支出8.3萬元,同比減支35.5萬元,下降81%,主要是上年同期撥付人防信息系統建設設計費、監理費及工程款35萬元。
公共安全支出3652.9萬元,同比減支594.4萬元,下降14%,主要是上年同期撥付交警執收執罰基建經費431.3萬元。
教育支出15894.2萬元,同比減支2072.8萬元,下降11.5%,主要是上年同期撥付大余縣第二中學項目建設資金1000萬元,教育云建設項目資金1000萬元。
科學技術支出11550.2萬元,同比增支5456.3萬元,增長89.5%,主要是撥付工業發展基金資金9248.3萬元,扶持補助資金2022萬元等。
文化旅游體育與傳媒支出785.3萬元,同比減支322.3萬元,下降29.1%,主要是上年同期撥付梅關和古驛道保護修繕工程款、監理費67.4萬元,應急廣播視播一體建設及運維服務項目50萬元,牡丹亭文化園陳列布展工程款、監理費41.9萬元等。
社會保障和就業支出23171.4萬元,同比增支9465萬元,增長69.1%,主要是撥付養老保險財政補助及政府代繳資金10075.6萬元,困難群眾救助補助資金2991.8萬元等。
衛生健康支出5709萬元,同比減支37.2萬元,下降0.6%。
節能環保支出1283.6萬元,同比減支1954.3萬元,下降60.4%,主要是上年同期撥付蕩坪河水、新安河水環境綜合治理項目2223.4萬元。
城鄉社區支出7358.2萬元,同比增支2729.6萬元,增長59%,主要是撥付智慧亮化路燈節能改造PPP項目運維費1500萬元,城區、鄉鎮環衛一體化作業服務費1213.3萬元,工業園區基礎設施建設EPC項目700萬元等。
農林水支出9622.1萬元,同比增支981.4萬元,增長11.4%,主要是撥付農業保險補貼1386.1萬元,農村人居環境整治項目資金1331.1萬元,水利發展資金629萬元等。
交通運輸支出1435.7萬元,同比減支231.2萬元,下降13.9%,主要是上年同期撥付瀝青路面改建工程款402萬元。
資源勘探工業信息等支出610萬元,同比增支340.8萬元,增長1.3倍,主要是撥付重大工業項目投資引導資金144萬元。
商業服務業等支出73.3萬元,同比增支9.6萬元,增長15%。
自然資源海洋氣象等支出1216.5萬元,同比增支209.4萬元,增長20.8%。
住房保障支出3899萬元,同比增支1201.1萬元,增長44.5%,主要是撥付保障性安居工程補助資金1435萬元。
糧油物資儲備支出221.7萬元,同比增支173.6萬元,增長3.6倍。
災害防治及應急管理支出1323.6萬元,同比減支407.7萬元,下降23.5%,主要是上年同期撥付冬春臨時生活困難救助金573.3萬元。
其他支出70萬元,同比凈增支70萬元,主要是撥付保障性租賃住房建設項目前期工作費70萬元。
債務付息支出1662.8萬元,同比增支1589.2萬元,增長21.6倍,主要是撥付2025年第一批一般債券應付利息1600萬元。
三、1-4月份政府性基金收支基本情況
1-4月份,政府性基金收入完成12029.8萬元,同比減收4587.9萬元,下降27.6%。其中:國有土地使用權出讓金收入3576.5萬元,下降75.4%;彩票公益金收入112.1萬元,增長6.8%;城市基礎設施配套費收入3.6萬元,增長9.6倍;專項債務對應項目專項收入8337.6萬元,增長3.2倍。
1-4月份,政府性基金支出完成12368.4萬元,同比減支41354.3萬元,下降77%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出9131.5萬元,下降73.5%;超長期特別國債安排的支出638.6萬元,同比凈增支;農林水支出317.8萬元,同比凈增支;交通運輸支出1688.4萬元,同比凈增支;資源勘探工業信息等支出47.5萬元,同比凈增支;彩票公益金安排的支出83.5萬元,下降89.5%;超長期特別國債安排的其他支出461.2萬元,同比凈增支。
四、財政運行情況分析
(一)收入方面
1-4月,全縣一般公共預算收入完成39931.1萬元,同比增收1259.4萬元,完成年初預算數的38.8%,超時序進度5.5個百分點,增長3.3%,超全市平均水平1.3個百分點,增幅在全市各縣區排第7位,同比前移13位,累計增幅連續四個月保持平穩增長,其中當月同比增長5.3%,收入增速呈現顯著加速態勢。稅收方面,稅收收入占比提高,財政收入質量逐步改善,1-4月,地方稅收收入完成20489.3萬元,同比增收1224.4萬元,增長6.4%,占一般公共預算收入比重51.3%,與上年同比,提升1.5個百分點,收入質量處于持續優化的進程中。
(二)支出方面
我縣加強財政資金統籌,切實發揮政府資金助推發展的引導作用,聚焦科技創新、民生保障、城市運行等重點領域,全力支撐縣域經濟平穩發展。1-4月,全縣一般公共預算支出累計完成98365萬元,同比增支16193.6萬元,增長19.7%,增幅在全市各縣區排第1位,同比前移7位。其中,科學技術支出11550.2萬元,同比增長89.5%;社會保障和就業支出23171.4萬元,同比增長69.1%;城鄉社區支出7538.2萬元,同比增長59%;住房保障支出3899萬元,同比增長44.5%;農林水支出9622.1萬元,同比增長11.4%。
下一步,財政部門將持續以高度的責任感落實基層“三?!币?,堅持底線思維,強化責任擔當,以更精準的預警機制、更高效的預算管理,確保每一分錢直達民生急需領域,為全縣經濟社會高質量發展提供堅實有力的財力保障。
