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大余縣工業園區管理委員會2019年部門預算草案編制說明

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大余縣工業園區管理委員會2019年預算編制草案說明

   

第一部分大余縣工業園區管理委員會部門概況

    一、部門主要職責

二、部門2019年主要工作任務

、部門基本情況

第二部分2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況
        (二)支出預算情況
        (三)財政撥款支出情況
        (四)政府性基金情況
        (五)機關運行經費等重要情況的說明
        (六)政府采購安排情況
        (七)國有資產占有使用情況
        (八)績效目標設置情況 

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

   三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

   五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

   第四部分  名詞解釋


大余縣工業園區管理委員會2019年部門預算草案編制說明


第一部分大余縣工業園區管理委員會部門概況

一、部門主要職責

大余縣工業園區管理委員會主要職責是:承擔工業園的規劃、建設、管理、服務等工作

二、部門2019年主要工作任務

大余縣工業園區管理委員會2019年的主要工作任務是: 做好園區規劃建設,加快入園項目的引進和推進,抓好企業安商服務,落實園區各項管理工作。

三、部門基本情況

工業園管委會屬獨立核算一級預算單位,單位編制人數16人,實有人數10人。臨時人員8人。

第二部分 大余縣工業園區管理委員會2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

()預算收入情況

2019年大余縣工業園區管理委員會收入預算總額為165.9661萬元,其中:財政撥款收入165.9661萬元。

()預算支出情況

2019年大余縣工業園區管理委員會支出預算總額為165.9661萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出165.9661萬元,包括工資福利支出106.9673萬元、商品和服務支出58.21萬元、對個人和家庭的補助0.7896萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出165.9661萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出100.5281萬元,其中:基本工資56.18萬元、統一津貼補貼20.28萬元、獎金2.78萬元、養老保險及職業年金15.8萬元、醫療保險5.49萬元、住房公積金6.44萬元

商品服務支出58.21萬元。1、定額公用經費5萬元,其中:辦公費1萬元、水電費2.70萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1.58萬元,2、非定額工作經費52萬元,其中辦公費8.0萬元、差旅費15.5萬元、郵電費2.2萬元、維修費3.02萬元、刷印1.5萬元、公務招待費9.5萬元、專用材料費5.28萬元、其它商品服務支出7萬元。3.非定額工作經費1.2052萬元,其中工會經費1.0732萬元,福利費0.132萬元。

對個人和家庭補助支0.7896萬元。其中:2人獨生子女費0.024萬元、遺屬補助0.7656萬元。

 ()財政撥款支出情況

2019年大余縣工業園區管理委員會財政撥款支出預算165.9661萬元,具體支出情況是:基本支出165.9661萬元,包括工資福利支出106.9673萬元、商品和服務支出58.21萬元、對個人和家庭的補助0.7656萬元。

(四)政府性基金情況

   2019年縣大余縣工業園區管理委員會政府性基金預算收入0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年大余縣工業園區管理委員會機關運行費預算165.97萬元,比上年預算減 9.5萬元,減5.7%。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車 0輛,執法執勤用車0輛。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目2 個,涉及資金67萬元, 工業園機關運行工作經費57萬元,財園通、助保貸業務費10萬元。

詳見附件大余縣工業園區管理委員會績效2019

二、“三公”經費預算情況說明

2019年大余縣工業園區管理委員會“三公”經費預算9.5萬元,同比下降0%。具體為:

因公出國(境)費用0萬元,同比下降0%;公務接待費9.5萬元,同比下降0%,公務用車運行及購置費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0元。主要原因是:車改

第三部分 2019年部門預算表


附件2:2019年部門預算.xls


第四部分  相關名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業單位基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉(結余):填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(八)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。

(九)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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