大余縣發改委2018年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
大余縣發改委是主管一般發改事務工作的縣政府直屬機構,其主要職責:(一)貫徹執行國家和省、市的國民經濟和社會發展方針、政策;研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃,以及基礎產業(能源、交通、通信、原材料、水利等)。信息產業、高技術產業和部分主要行業的專項發展規劃;研究提出全縣經濟總量平衡,發展速度和結構調整的調控目標及調控政策,協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃。(二)負責社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調;研究和提出生產力布局、資源開發和生態環境建設規劃,促進可持續發展;編制扶助老區和貧困鄉鎮經濟社會發展規劃,審批以工代賑項目,安排以工代賑資金,組織實施以工代賑項目,促進全縣經濟結構合理化和區域性經濟協調發展。(三)研究分析財政、金融等國民經濟和社會發展情況,對宏觀經濟運行預測和預警,提出相應的對策和建議;研究提出運用經濟杠桿,促進各項重要經濟和社會事業的協調發展。(四)貫徹執行國家投融資政策,提出全縣固定資產投資總規模,規劃重大項目的布局;指導和監督政策性貸款的使用方向;審批或審批上報各類建設項目;安排國家、省、市、縣撥款建設項目投資計劃和縣重點項目建設計劃,管理和協調縣重點工程建設,組織對縣重點項目建設的稽查工作;指導和協調全縣招投標工作,對全縣建設項目的招投標進行監督檢查。(五)研究提出全縣利用外資的發展戰略、結構優化的目標和政策,監測和分析國外資金的使用狀況;安排重大外資項目、境外投資項目;負責協調全縣外債的總量控制、結構優化和監測收支平衡。(六)分析市場供求狀況,協調全縣重要商品供求總量平衡;會同有關部門提出重點戰略物資的收儲、動用計劃,引導和調控市場;指導和協調第三產業的發展。(七)做好科技、教育、文化、衛生、廣播電視、體育、旅游、人口等社會事業以及國防建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡,推進重大科技成果的產業化,研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題。(八)負責建設項目的設計審查,審批限額內建設項目初步設計,調整、核實概算,控制投資規模,監督、管理全縣工程項目的竣工驗收。(九)負責縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室的日常工作,研究提出全縣國民經濟動員發展規劃,配合軍隊組織國民經濟動員演練,申報辦理經濟動員項目。(十)研究制定全縣投融資、計劃等經濟體制改革方案并組織實施。
二、部門2018年主要工作任務
大余縣發改委2018年主要工作任務是:(一)盯緊運行抓調度。一是主動抓好經濟運行預警監測。二是積極落實經濟運行調度制度。三是提出有質量的決策建議。(二)盯緊投資抓項目。一是抓好重點項目儲備。二是抓好重點項目謀劃。三抓好重點項目推進。(三)盯緊項目抓融資。一方面,要主動“北上”爭資爭項爭政策。另一方面,要深入推進投融資體制改革。(四)盯緊問題抓改革。1.突出企業幫扶,優化發展環境。2.突出綠色生態,爭創生態文明示范縣。
三、部門基本情況
大余縣發改委共有預算單位4個,包括委本級和3個所屬二級預算單位。編制人數29人,其中:行政編制11人、全部補助事業編制18人;實有人數32人,其中:在職人數32人,包括行政人員10人、全部補助事業單位人員13人;退休人員7人;其他6人。
第二部分 大余縣 (單位)2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2018年大余縣發改委收入預算總額為329.81萬元,較上年預算減7.8%,其中:財政撥款收入329.81萬元,
(二) 支出預算情況
2018年大余縣發改委支出預算總額為329.81萬元,較上年預算減7.8%,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出329.81萬元,包括工資福利支出156.94萬元,商品和服務支出123.25萬元,對個人和家庭補助支出12.13萬元,行政單位基本養老保險繳費36.81萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支156.94出萬元,商品和服務支出123.25萬元,其中:辦公費7.5萬元,印刷費6.5萬元,,郵電費1.24萬元,差旅費40.3萬元,會議費3萬元,培訓費4萬元,公務接待費20萬元,工會經費2.5萬元,其他商品服務支出64.71萬元;對個人和家庭補助12.13萬元,住房公積金15萬元,行政事業單位養老保險繳費36.81萬元。

