第一部分 概況
一、 部門主要職能
縣行政服務中心是主管全縣政務服務工作及招標投標交易活動的縣政府組織部門,主要職責是:
(一)為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調;
(二)制定行政服務中心的管理制度并監督檢查;
(三)為進駐各工作窗口辦理行政服務事項提供服務;
(四)對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督;受理與此相關的各種投訴和舉報,協調處理由此產生的爭議和糾紛;
(五)對窗口工作人員進行管理、培訓和考核;
(六)對縣直、駐縣部門(單位)設立的專業辦事大廳及分中心進行業務指導、工作協調、監督檢查和統一考核;
(七)指導鄉(鎮)農民服務中心工作;
(八)根據國家有關法律法規,制定或參與制定我縣招標投標交易相關管理辦法;負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度;負責縣本級招標投標市場管理和監督;
(九)負責對縣招標投標中心的監管,對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督;
(十)負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能;
(十一)受理招標投標交易中的各種投訴舉報,協調處理招標投標交易活動產生的爭議和糾紛;
(十二)指導和協調招標投標市場管理工作,對招標投標中心進行業務指導;
(十三)負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化(網絡、網站)建設工作;負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。
(十四)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、2018年主要工作任務
縣行政服務中心2018年的主要工作任務是:緊緊圍繞“便民、高效、公開、廉潔“的原則,不斷深化行政審批制度改革,優化政務服務環境,打破政務審批瓶頸,為大余發展提供良好的政務服務支持。
三、部門基本情況
縣行政服務中心共有預算單位2個,包括大余縣行政服務中心管委會和大余縣公共資源交易中心1個所屬二級預算單位。編制人數19人、實有人數15人。其中:行政編制10人、全部補助事業編制9人、其中:在職人數15人,包括行政人員8人、全部補助事業單位人員7人、退休人員2人。
第二部分 大余縣行政服務中心2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2018年大余縣行政服務中心收入預算總額為291.10萬元,較上年預算增加18.23%。其中:財政撥款收入210.12萬元,事業收入50.98萬元,其他收入30萬元。
(二)預算支出情況
2018年大余縣行政服務中心支出預算總額為291.10萬元,較上年預算增加18.23%。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出291.10萬元,包括工資福利支出141.68萬元、商品和服務支出140.42萬元、對個人和家庭的補助9.00萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出271.07萬元,住房保障支出8.93萬元,其他支出11.10萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出141.68萬元,商品和服務支出140.42萬元,對個人和家庭的補助9.00萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年縣行政服務中心財政撥款支出預算291.10萬元,具體支出情況是:行政運行支出260.20萬元,住房公積金支出8.93萬元,機關事業單位基本養老保險支出15.49萬元,機關事業單位職業年金繳費支出6.18萬元。
(四)政府性基金情況
無
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2018年,縣行政服務中心機關運行費預算140.42萬元,比上年預算增加33.18萬元,增加30.94%。
(六)政府采購情況
無
(七)國有資產占有使用情況
截至2017年11月30日,部門共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
(八)績效目標設置情況
無
二、“三公”經費預算情況說明
2018年縣行政服務中心“三公”經費預算7.8萬元,同比下降0%。具體為:
公務接待費6.3萬元,同比下降0%;公務用車運行及購置費1.5萬元,其中:公務用車運行維護費1.5萬元。
第三部分 2018年部門預算表
八張表(詳見附件)
附件2:大余縣行政服務中心2018年部門預算公開
