大余縣人民政府辦公室2017年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
縣政府辦為縣政府工作部門,主要職責是綜合協調全縣綜合性工作。
二、部門2017年主要工作任務
縣政府辦2017年的主要工作任務是: 負責縣政府會議的會務工作及會議決議事項的實施;負責組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;辦理黨中央、國務院,省委、省政府及其各部門和市委、市政府及其各部門,縣委文電呈(傳)閱,提出貫徹意見,報縣政府領導決定;研究縣政府各部門、縣直各單位、各鄉鎮人民政府請示和報告縣政府的問題,提出審核意見,報縣政府領導決定;根據縣政府領導批示,對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題,提出處理意見,報縣政府領導決定;督促檢查縣政府各部門、縣直各單位和各鄉鎮人民政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及縣政府領導有關指示的貫徹執行和落實情況,并跟蹤調研,及時向縣政府領導報告;處理群眾來信,接待群眾來訪,及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理縣政府領導交辦的有關信訪事項等。
三、部門基本情況
縣政府辦共有預算單位1個。編制人數50人,其中:行政編制39人、全額補助事業編制11人;實有人數31人,其中:在職人數31人,包括行政人員25人、全額補助事業單位人員6人;掛職領導3人;退休人員18人。
四、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2017年縣政府辦收入預算總額為564.84萬元,其中:財政撥款收入508.68萬元,“上年結轉”56.16萬元。
(二)預算支出情況
2017年縣政府辦支出預算總額為564.84萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出549.84萬元,包括工資福利支出277.18萬元、商品和服務支出248.84萬元、對個人和家庭的補助23.82萬元;項目支出15萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出498.26萬元,社會保障和就業支出46.92萬元,住房保障支出19.66萬元。
(三)財政撥款支出情況
2017年縣政府辦財政撥款支出預算564.84萬元,具體支出情況是:工資福利支出277.18萬元、商品和服務支出248.84萬元、對個人和家庭的補助23.82萬元;項目支出15萬元。
五、“三公”經費情況
2017年縣政府辦三公經費預算56萬元,同比下降41%,具體情況是:
公務接待費36萬元;公務用車運行維護費20萬元,同比下降66%。

