大余縣新城鎮人民政府2017年部門預算
草案編制說明
一、部門主要職責
大余縣新城鎮人民政府主要職責是:促進經濟發展,增加農民收入;強化公共服務,著力改善民生;加強社會管理、維護農村穩定;推進基層民主,促進農村和諧等。
二、部門基本情況
要求:說明部門的預算單位個數、編制人數、實有人數和在校學生數。
新城鎮人民政府共有預算單位1個。編制人數105人,其中:行政編制數55人、全部補助事業編制50人;實有人數37人,其中:在職人數72人,包括行政人員37人、全部補助事業單位人員35人;退休人員34人。
三、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
要求:說明部門收入預算總額和結構。
樣式:2017年新城鎮人民政府收入預算總額為1152.85萬元,其中:財政撥款收入1092.85萬元,其他收入60萬元,
(二)預算支出情況
要求:說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構。
2017年新城鎮人民政府支出預算總額為1152.85萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1152.85萬元,包括工資福利支出702.72萬元、商品和服務支出450.13萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出822.04萬元,文化體育與傳媒支出5.54萬元,社會保障和就業支出135.94萬元,醫療衛生與計劃生育支出102.79萬元,農林水支出46.69萬元,住房保障支出39.86萬元。
(三)財政撥款支出情況
要求:說明部門財政撥款支出預算數,并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。
2017年新城鎮人民政府財政撥款支出預算1152.85萬元,具體支出情況是:行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出770.46萬元,行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)支出51.56萬元,群眾文化支出5.54萬元,行政運行(民政管理事務)支出33.56萬元,農林水支出46.69萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出66.43萬元,機關事業單位職業年金繳費支出26.59萬元,死亡撫恤支出9.36萬元,計劃生育機構支出102.79萬元,住房公積金支出39.86萬元。
四、“三公”經費情況
2017年新城鎮人民政府“三公”經費預算71萬。具體為:
因公出國(境)費用0萬元;公務接待費50萬元;公務用車運行及購置費21萬元,其中:公務用車運行維護費21萬元。
