| 附件2 | |||||
| 2016年收支預算總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 按支出項目類別 | 預算數 | 按支出功能科目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 332 | 一、基本支出 | 2,148,294 | 0 | 0 |
| 經費撥款(補助) | 332 | 工資福利支出 | 1,298,517 | 0 | 0 |
| 專項收入 | 商品和服務支出 | 563,034 | 0 | 0 | |
| 納入預算的政府性基金收入 | 對個人和家庭補助支出 | 286,743 | 0 | 0 | |
| 預算內投資收入 | 其他資本性支出 | 0 | 0 | ||
| 二、事業收入 | 二、項目支出 | 1,173,400 | 0 | 0 | |
| 三、事業單位經營收入 | 工資福利支出 | 0 | 0 | ||
| 四、其他收入 | 商品和服務支出 | 0 | 0 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 0 | 0 | ||
| 六、上級補助收入 | 基本建設支出 | 0 | 0 | ||
| 其他資本性支出 | 0 | 0 | |||
| 其他相關支出 | 0 | 0 | |||
| 三、事業單位經營支出 | 0 | 0 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | 0 | |||
| 五、上繳上級支出 | 0 | 0 | |||
| 本年收入合計 | 332 | 本年支出合計 | 3,321,694 | 本年支出合計 | 0 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | 結轉下年 | |||
| 八、上年結轉(結余) | |||||
| 財政撥款結轉(結余) | |||||
| 其他資金結轉(結余) | |||||
| 收入總計 | 332 | 支出總計 | 3,321,694 | 支出總計 | 0 |
| 注:功能科目到項級科目 | |||||
| 附件3 | |||||||||||||||||
| 2016年財政撥款支出預算表 | |||||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 其他資本性支出 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他相關支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 附件4 | |
| 2016年財政撥款支出按經濟分類 | |
| 單位:萬元 | |
| 支出經濟分類 | 預算數 |
| 合計 | 0.00 |
| 工資福利支出 | 0.00 |
| 基本工資 | |
| 津貼補貼 | |
| 獎金 | |
| 社會保障繳費 | |
| 伙食補助費 | |
| 績效工資 | |
| 其他工資福利支出 | |
| 商品和服務支出 | 0.00 |
| 辦公費 | |
| 印刷費 | |
| 水費 | |
| 郵電費 | |
| 取暖費 | |
| 差旅費 | |
| 因公出國(境)費用 | |
| 維修(護)費 | |
| 租賃費 | |
| 會議費 | |
| 培訓費 | |
| 公務接待費 | |
| 工會經費 | |
| 福利費 | |
| 公務用車運行維護費 | |
| 業務費 | |
| 其他商品和服務支出 | |
| 對個人和家庭的補助 | 0.00 |
| 退休費 | |
| 住房公積金 | |
| 其他資本性支出 | 0.00 |
| 其他資本性支出(其他資本性支出) | |
| 附件5 | |
| 2016年“三公”經費預算統計表 | |
| 填報單位: | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合 計 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 0 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | |
| ⑵公務用車購置 | |
| 注:含下屬**,**個單位。 | |

