池江鎮2017年度部門決算
目 錄
第一部分 池江鎮概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池江鎮概況
一、部門主要職能
1.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3. 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
5. 制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
6. 加強鄉級財政的監督和管理。
7. 指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
8. 制定和組織實施鄉村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
9. 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構,其中包括獨立編制機構6個,分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。
本部門2017年年末編制人數74人,其中行政編制40人,事業編制34人;年末實有人數78人,其中在職人員53人,離休人員0人,退休人員25人。
第二部分 2017年度部門決算表
八張表(詳見附表)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計9141.84萬元,其中年初結轉和結余911.38萬元,較2016年增加4817.23萬元,增長111.39%;本年收入合計8230.46萬元,較2016年增加4279.7 萬元,增長108.32%,主要原因是:本年項目工程款收入比上年收入有所增加,上年結余結轉為本年繼續使用同樣會形成本年總收入有所提高。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入4430.12萬元,占53.83%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入3800.33萬元,占46.17%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計9141.84萬元,其中本年支出合計7332.07萬元,較2016年增加3918.84萬元,增長114.81 %,主要原因是:本年支出扶貧資金及各項工程款比上年有所減少;年末結轉和結余1809.77萬元,較2016年增加898.39萬元,增長98.57%,主要原因是:年底支付的工程款比上年進度慢。
本年支出的具體構成為:基本支出1676.56萬元,占22.87%;項目支出5655.51萬元,占77.13%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為5079.94萬元,決算數為4189.63萬元,完成年初預算的82.47%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為402.55萬元,決算數為402.55萬元,完成年初預算的100%。
(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1576萬元,其中:
(一)工資福利支出454.98萬元,較2016年減少6.93萬元,下降1.5%%,主要原因是:2017年人員變動比2016年有所增加。
(二)商品和服務支出143.02萬元,較2016年減少16.67萬元,下降11.65%,主要原因是:項目廣告宣傳制作報賬有所控制。
(三)對個人和家庭補助支出978萬元,較2016年減少179.98萬元,下降15.54%,主要原因是:有些補貼類資金已走一卡通發放。
(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為64萬元,決算數為58.26萬元,完成預算的91.03%,決算數較2016年增加12.23萬元,增長20.99%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)公務接待費支出年初預算數為51萬元,決算數為49.25萬元,完成預算的96.56%,決算數較2016年增加(減少) 萬元,增長23.49%。主要原因是:2017年比2016年增加了環境整治現場會與國家新聞出版廣電總局在池江鎮蘭溪村開展精準扶貧主體活動。
(三)公務用車購置及運行維護費支出9.01萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為13萬元,決算數為9.01萬元,完成預算的69.31 %,決算數較2016年增加0.67萬元,增長7.43%。主要原因是:下鄉督促各項工作。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出143.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加減少16.67萬元,下降11.65%,主要原因是:項目廣告宣傳制作報賬有所控制。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額1.79萬元,其中:政府采購貨物支出1.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
八、預算績效情況說明
本部門暫未開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)年初結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
(八)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
(九)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

