目 錄
第一部分:縣支鐵辦概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經費支出決算情況說明
五、政府采購情況說明
六、國有資產占有情況說明
第三部分:2016年部門決算表
一、國有資產占用情況表
二、支出決算明細表
三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
四、“三公”經費支出決算表
第一部分 大余縣支鐵辦概況
一、部門主要職能:
協調有關部門對縣域鐵路建設的規劃與設計和探勘,為鐵路建設提供良好的施工環境,引導廣大群眾積極支持大余鐵路建設,努力構建和諧平安大余。
二、部門決算單位構成:
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。經費支出人員中:在職人員6人,退休人員0人,聘用人員1人。
第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計 42.85 萬元,其中上年結轉和結余16.69萬元。本年度收入合計59.54萬元。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 42.85 萬元,占 %;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入) 0 萬元,占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計 59.46萬元,其中本年支出合計 59.46萬元,較上年下降 0 %,年末結轉和結余 0.09萬元,
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 59.46萬元,決算數為 59.46 萬元,完成年初預算的100%。
按經濟分類科目分:工資福利支出 39.60萬元;商品和服務支出1.1萬元,增長43.69%。對個人和家庭補助支出3.25萬元,
四、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為10.1萬元,決算數為10.1 萬元,完成預算的100 %。其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數為6萬元,決算數為 5.9萬元,完成預算的98%,決算數較上年減少0.2%。
(三)公務用車購置及運行維護費支出4.25萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年減少0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元,決算數為4.25萬元,完成預算85%。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
第三部分 2016年部門決算表

