大余縣人民檢察院
2016年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
第三部分 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
大余縣人民檢察院
2016年部門決算
第一部分 部門概況
一、檢察機關的主要職能
1 、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。
2 、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。
3 、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。
4 、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。
5 、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。
6 、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
7 、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即大余縣人民檢察院。
第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
我院2016年度收入總計1169.67萬元,其中上年結轉和結余185.31萬元,較上年減少13.34%;本年收入合計984.36萬元,較上年增長10.45%,主要原因是:人員增加,上級辦案補助收入有所遞增。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入943.86萬元,占95.89%;其他收入(含上級補助收入)40.5萬元,占4.11%。
二、支出決算情況說明
我院2016年度支出總計 1169.67萬元,其中本年支出合計934.23 萬元,較上年增長1.57%,主要原因是:見習生工資支出有所增加;年末結轉和結余235.44萬元,較上年增長27.05%,主要原因是有一筆基建款項政府年底才批復下撥。
本年支出的具體構成為基本支出934.23萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
我院2016年度財政撥款支出年初預算數為943.86萬元,決算數為943.86萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照年度預算執行。
按功能分類科目分:公共安全支出年初預算數為865.12萬元,決算數為865.12萬元,完成年初預算的100%。
按經濟分類科目分:工資福利支出497.34萬元,較上年增長28.21%,主要原因是人員工資標準調整;商品和服務支出270.75萬元,較上年減少16.8%;對個人和家庭補助支出69.12萬元,較上年減少28.34%,主要原因是2016年9月起退休人員工資改由社保局發放。其他資本性支出97.02萬元。
四、機關運行經費情況說明
我院2016年度機關運行經費339.78萬元,較上年減少11.05%。其中:辦公費16.03萬元,印刷費16.42萬元,水費0.89萬元,電費9.52萬元,郵電費16.53萬元,差旅費25.04萬元,維修(護)費21.91萬元,會議費2.18萬元,培訓費17.76萬元,公務接待費15.93萬元,勞務費13.31萬元,工會經費9.63萬元,公車運行維護費24.97萬元,其他商品和服務支出52.64萬元,辦公設備購置97.02萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
我院2016年度“三公”經費支出年初預算數為46萬元,決算數為40.9萬元,決算數較上年下降10.36%,其中:
(一)公務接待費支出年初預算數為16萬元,決算數為15.93萬元,完成預算的99.56%,決算數較上年下降3.62%。主要原因是:加強經費管理,規范公務接待,嚴格執行中央八項規定要求,公務接待費用有所下降。
(二)公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為24.97萬元,完成預算的83.23%,決算數較上年下降14.19%。主要原因是:公車改革后,實有車輛有所減少。
六、政府采購支出情況說明
我院2016年度政府采購支出總額97.02萬元,其中:政府采購貨物支出97.02萬元。
七、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,我院因公車改革現執法執勤車輛為8輛。
第三部分 2016年部門決算表
(詳見附表)

