中共大余縣委接待辦
2018年度部門決算
目 錄
第一部分 2018年部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委接待辦概況
一、部門主要職能
縣接待辦是負責縣委縣政府綜合性公務(wù)接待工作的縣委直屬參公事業(yè)單位,主要職責是接待來余考察調(diào)研、檢查督查的上級領(lǐng)導(dǎo)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數(shù) 4 人,其中行政編制2 人,事業(yè)編制 2 人;年末實有人數(shù) 4 人,其中在職人員 4 人,離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表









第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 436.73 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.56 萬元,較2017年減少319.28萬元,下降42.23 %;本年收入合計295.17 萬元,較2017年減少139.16 萬元,下降33 %,主要原因是:公務(wù)接待費的減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入295.17 萬元,占100 %;事業(yè)收入0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 329.2 萬元,其中本年支出合計 329.2 萬元,較2017年減少 285.25萬元,下降46.4 %,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 107.53 萬元,較2017年減少34.03 萬元,下降24 %,主要原因是:公務(wù)接待費的減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出329.2 萬元,占 100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0 萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為194.86 萬元,決算數(shù)為 329.2 萬元,完成年初預(yù)算的168.9 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 188.86 萬元,決算數(shù)為 323.65 萬元,完成年初預(yù)算的 171.4 %。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.94 萬元,決算數(shù)為 3.48萬元,完成年初預(yù)算的 88.3 %。
(三) 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.07萬元,決算數(shù)為2.07萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 329.2 萬元,其中:
(一)工資福利支出 31.47 萬元,較2017年減少5.08萬元,下降13.9%。主要原因是:全年未發(fā)放下鄉(xiāng)費。
(二)商品和服務(wù)支出 276.18 萬元,較2017年減少299.16萬元,下降52 %,主要原因是:公務(wù)接待開支減少。
(三)對個人和家庭補助支出 19.14 萬元,較2017年增加16.58萬元,主要原因是:增加了辦公人員。
(四)資本性支出2.41 萬元,較2017年增加 0萬元,增長0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 267.92 萬元,決算數(shù)為 267.92 萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較2017年增加77.9萬元,增長40.1 %,其中:
(1) 因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 267.92 萬元,決算數(shù)為 267.92萬元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2017年增加77.9 萬元,增長40.1 %。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %.
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 278.95 萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加107.81 萬元,增長62.9 %.
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0 輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對 2018 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 零 個,二級項目 零 個,共涉及資金 零 萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。組織對 2018 年度 零 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金 零萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 零%。
我單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 323.65 萬元,政府性基金預(yù)算支出 零 萬元。評價得分:93 分。詳見附件1:部門整體支出績效自評報告。附件2:部門整體支出績效評價指標體系評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
(五)“三公經(jīng)費”:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


