大余縣民營企業管理局2020年部門預算編制草案說明
目 錄
第一部分 大余縣民營企業局概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣民營企業管理局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二)支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機關運行經費等重要事項的說明
(六)國有資產占有使用情況
(七)政府采購情況
(八)績效目標設置情況
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 大余縣民營企業管理局2020年部門預算表
第四部分 相關名詞解釋
大余縣民營企業局2020年部門預算
編 制 說 明
第一部分 概況
一、部門主要職責及機構設置情況
大余縣民營企業管理局(掛大余縣手工業合作聯社牌子),為縣工業和信息化局管理的正科級事業單位。主要職責是:負責全縣民營企業、中小微企業、非公經濟發展的規劃制定、政策擬定、統計調度、中小微企業創業貸、小微貸、企業入規服務幫扶。
二、部門2020年主要工作任務
(一)負責貫徹落實國家有關民營(非公)經濟、中小企業、聯社經濟的法律法規和省、市、縣有關發展民營(非公)經濟、中小企業、聯社經濟的政策措施,組織草擬本縣有關發展民營(非公)經濟、中小企業、聯社經濟的扶持規定或辦法,并監督實施。
(二)負責研究提出全縣民營(非公)經濟、中小企業、聯社經濟的中長期發展規劃和年度計劃;指導民營(非公)企業、中小企業、聯社企業產業、產品、組織結構的調整;引導民營(非公)企業、中小企業、聯社企業向工業園區、小企業創業基地集中;負責國家、省級小企業創業基地的規劃、申報、建設工作;組織建立健全民營(非公)經濟發展考核評價機制,負責對鄉鎮民營(非公)經濟各項工作的指導。
(三)負責監測、分析全縣民營(非公)經濟、中小企業、聯社經濟運行態勢,進行預測預警和信息引導,協調解決運行發展中的有關問題并提出建議。
(四)負責指導和推進民營企業、中小企業、聯社企業改革,建立現代企業制度;指導民營企業、中小企業、聯社企業加強基礎管理、質量和計量標準管理、環境保護和企業內部審計;指導民營企業、中小企業、聯社企業創建名優品牌,搞好市場營銷,增強市場競爭力。
(五)負責指導民營企業、中小企業推進科技進步、技術創新、技術改造和新產品、新技術、新裝備的開發應用工作。
(六)指導和推動民營企業、中小企業建立和健全信用體系,負責中小企業信用擔保機構的前期審核、日常業務監管工作;指導和協調民營企業、中小企業開展融資工作,提出改善民營企業、中小企業融資環境的措施建議。
(七)負責指導和推進以技術支持、管理咨詢、信息服務、銀企合作、創業指導、人才培訓與交流等主要內容的社會化服務體系建設,為原創型民營企業、中小企業獲取政策、技術、市場、項目、資金、人才、信息和開展電子商務活動提供創業服務。負責非國有企業人員專業職稱的申報工作,會同有關部門進行職稱評審。
(八)組織民營企業、中小企業開展國內外經濟技術交流與合作,指導企業對外貿易、出口基地建設和申報自營出口經營權工作;開展與國際中小企業組織的交流與合作,幫助企業引進先進技術、項目、資金,幫助企業開拓國內外市場。
(九)研究提出民營經濟、中小企業發展專項資金年度預算建議,并負責會同有關部門建立、使用和管理市財政扶持民營經濟、中小企業發展專項資金;負責省、國家扶持中小企業發展專項資金項目的組織實施工作。
(十)負責全縣手工業合作聯社、二輕工業、城鎮集體經濟聯合組織、聯社成員單位的指導、協調和服務,加強聯社組織建設,監督、管理聯社集體資產,開展經濟合作和經驗交流。
(十一)承擔縣促進非公有制經濟發展領導小組辦公室、縣促進中小企業發展領導小組辦公室和縣中小企業信用擔保工作指導協調辦公室的日常工作。
(十二)縣工業和信息化局交辦的其它事項。
三、部門基本情況
我局共有預算單位一個,包括兩個下屬股級單位。編制人數23人,其中:事業編制23人,實有人數16人,退休人員35人;臨聘人員3人。
第二部分 大余縣 (單位)2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)
預算收入情況
2020年縣民營企業管理局收入總額為173.51萬元,較上年減少6.1%,其中:財政撥款收入168.03萬元、減少原因是在職人員到齡退休,導致財政撥款收入減少,執收執罰款公用經費5.48萬元。
(二)預算支出情況
2020年我局支出預算總額為173.51萬元,較上年預算減少 6.1%,其中:財政撥款收入168.03萬元、執收執罰款公用經費5.48萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出168.03萬元,包括工資福利支出123.57萬元、對個人和家庭的補助20.46萬元、商品和服務支出24萬元;
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出25.33萬元、資源勘探信息等支出130.66萬元、住房保障支出12.04萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出123.57萬元,商品和服務支出24萬元,對個人和家庭的補助20.46萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年我局財政撥款支出預算 168.03萬元,具體支出情況是:社會保障和就業支出25.33萬元、資源勘探信息等支出130.66萬元、住房保障支出12.04萬元、。
(四)機關運行經費等重要事項的說明
2020年我局(單位)機關運行費預算24萬元,比上年預算減少 0.5萬元,減少2.04 %
(五)政府性基金情況
2020年我局政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,
(六)政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛計劃:無,安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃:無。
(八)績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目2個(部門預算中10萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金31萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年我局“三公”經費預算4.75萬元,比上年減少0.15萬元,與同比下降3.06%。具體為:
(一)公務接待費4.75萬元,比上年減少0.15萬元,
與同比下降3.06%。
(二)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,增長0 %;因公出國境團組數為0個團(組),因公出國境人次數為0 (人)。
(三)公務用車運行及購置費0萬元,同比下降0%,其中:公務用車購置費0萬元,同比下降0%,公務用車運行維護費0萬元,同比下降0%。主要原因是:公車改革后無公務用車。
第三部分 2020年部門預算表
八張表 (詳見附表)
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(五)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣民營企業管理局
二〇二〇年七月二十八


