浮江鄉人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 浮江鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 浮江鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
(四)開展社會主義民主法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
(五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
(六)加強鄉級財政的監督和管理。
(七)指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鄉村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
(九)協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括獨立編制機構6個,分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。
本部門2019年年末編制人數 40人,其中行政編制21人,事業編制19人;年末實有人數 42人,其中在職人員33 人,離休人員 0 人,退休人員9人。
第二部分 2019年度部門決算表
九張表(詳見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4157.62 萬元,其中年初結轉和結余1605.35萬元,較2018年減少2303.96萬元,下降35.66 %;本年收入合計2552.27 萬元,較2018年減少2659.91萬元,下降51.03%,主要原因是:本年項目工程款收入比上年收入有所減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入2152.7 萬元,占 84.34 %;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占0 %;其他收入399.57萬元,占15.66 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4157.62萬元,其中本年支出合計2858.28萬元,較2018年減少1997.95萬元,下降41.14 %,主要原因是:本年工程支出較上年減少;年末結轉和結余1299.33萬元,較2018年減少306.02萬元,下降19.06 %,主要原因是:年底付了較多的工程款。
本年支出的具體構成為:基本支出864.94萬元,占30.26 %;項目支出1993.35萬元,占69.74 %;經營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2777.92 萬元,決算數為1762.68萬元,完成年初預算的%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為204.11萬元,決算數為281.87萬元,完成年初預算的138.09 %,主要原因是:人員增加經費增加。
(二)文化體育與傳媒支出年初預算數為9.68萬元,決算數為11.96萬元,完成年初預算的123.56%,主要原因是:人員增加經費增加。
(三)社會保障和就業支出年初預算數為74.51萬元,決算數為76.51萬元,完成年初預算的102.68%,主要原因是:人員增加經費增加。
(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為76.23萬元,決算數為77.23萬元,完成年初預算的101.31%,主要原因是:人員增加經費增加。
(五)城鄉社區支出年初預算數為609.9萬元,決算數為962.51萬元,完成年初預算的157.81%,主要原因是:項目增加經費增加。
(六)農林水支出年初預算數為130.29萬元,決算數為205.3萬元,完成年初預算的157.57%,主要原因是:人員增加經費增加及農林項目增加。
(七)住房保障支出年初預算數為21.17萬元,決算數為24.17萬元,完成年初預算的114.17%,主要原因是:人員增加經費增加。
(八)災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,決算數為11.22萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:災害防治項目增加經費增加。
(九)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為1.26萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:其他支出增加經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出756.8 萬元,其中:
(一)工資福利支出324.49萬元,較2018年增加14.53萬元,增長4.69 %,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務支出104.41萬元,較2018年減少10.02 萬元,下降8.76%,主要原因是:控制經費。
(三)對個人和家庭補助支出327.9萬元,較2018年增加139.03萬元,增長73.61 %,主要原因是:生活類補貼比上年增加。
(四)資本性支出0 萬元,較2018年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為16.75萬元,決算數為16.04萬元,完成年初預算的95.76 %,決算數較2018年2減少2.21萬元,下降11.66 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0 萬元,完成年初預算的0 %,決算數較2018年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:本單位無出國(境)支出。
(二)公務接待費支出年初預算數為10萬元,決算數為9.32 萬元,完成年初預算的93.2 %,決算數較2018年減少0.68萬元,下降6.8 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:控制三公經費的支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 6.75萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的 0%,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:控制三公經費的支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為6.75萬元,決算數為6.72萬元,完成年初預算的99.56 %,決算數較2018年減少2.24 萬元,下降25 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:控制三公經費的支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出104.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加3.65萬元,增長3.49 %,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額6.02萬元,其中:政府采購貨物支出6.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.02萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額6.02 萬元,占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,分別為轉移支付和基層運轉保障,二級項目0個,共涉及資金165.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的8 %。從自評情況來看,部門整體支出績效評價得分80.5分。(見附件六張表及評價報告)
(二)部門決算中項目績效自評結果
本單位未開展部門決算中項目績效自評工作。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(八)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
(九)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門整體支出績效評價指標體系及評分標準 (浮江鄉)
大余縣浮江鄉人民政府(公開表)
大余縣浮江鄉人民政府整體績效目標
計生轉移支付項目績效目標申報
其他轉移支付項目績效目標申報
鄉鎮基層運轉保障經費項目績效目標申報
鄉鎮轉移支付項目績效目標申報
浮江鄉人民政府2019年整體支出績效自評報告
