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大余縣機關(guān)事務管理局2019年度部門決算

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第一部分2019部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣機關(guān)事務管理局概況

一、部門主要職能

(一)、根據(jù)黨和國家方針政策,按照縣委、縣政府的要求,研究制定縣公務大樓機關(guān)事務工作管理辦法,規(guī)章制度,并負責組織實施;負責行使縣委、縣政府賦予的管理事務工作的職能;指導全縣黨政部門的機關(guān)事務管理工作。

(二)、負責縣公務大樓的規(guī)劃建設和綜合管理。

(三)、抓好縣公務大樓精神文明建設、消防安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理、公共會議室管理、公文交換站管理工作;負責縣領(lǐng)導交流住房的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作。

(四)、負責公務大樓機關(guān)干部食堂的綜合管理

(五)、負責對縣公務大樓、縣領(lǐng)導交流住房的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有者代表的管理職能。

(六)、承擔縣委、縣政府召開的全縣性會議的后勤服務工作,負責公務大樓、公共會議室的日常管理工作。

(七)、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,包括:大余縣機關(guān)事務管理局。

本部門2019年年末編制人數(shù) 10  人,其中行政編制 0 人,事業(yè)編制  10 人;年末實有人數(shù) 90 人,其中在職人員 90 人,離休人員 0 人,退休人員  0 人;年末學生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

1600075116

1600075036(1)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 1633.3 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 158.18 萬元,較2018年增加346.72  萬元,增長26.9  %;本年收入合計1475.12  萬元,較2018年增加238.22  萬元,增長19.2  %,主要原因是:工資的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1475.12  萬元,占100  %;事業(yè)收入 0  萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0  萬元,占0  %;其他收入  0萬元,占 0 %

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 1633.3  萬元,其中本年支出合計 1520.5  萬元,較2018年增加 392.1 萬元,增長34.7  %;主要原因是:臨聘人員及資產(chǎn)的增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.8  萬元,較2018年減少45.38  萬元,下降28.7 %;主要原因是:款項未及時撥去。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 1520.5  萬元,占 100 %;項目支出  0 萬元,占 0  %;經(jīng)營支出  0 萬元,占0  %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 1418.3  萬元,決算數(shù)為 1520.5 萬元,完成年初預算的107.2  %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為 1370.1  萬元,決算數(shù)為 1478.2 萬元,完成年初預算的 107.8 %。主要原因是:臨聘人員及資產(chǎn)增加。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為 32.45 萬元,決算數(shù)為 26.5萬元,完成年初預算的 81.7 %;主要原因是:款項未撥付。

(三) 住房保障支出年初預算數(shù)為3.67萬元,決算數(shù)為3.67萬元,完成年初預算的100 %。

(四)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.4萬元,決算數(shù)為6.4萬元,完成年初預算的100%。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1.76萬元,決算數(shù)為1.76萬元,完成年初預算的100%。

(六)節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為3.93萬元,決算數(shù)為3.93萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 1494 萬元,其中:

(一)工資福利支出  524.41 萬元,較2018年增加115.53  萬元,增長28.25 %。主要原因是:臨聘人員的增加。

(二)商品和服務支出 709.88  萬元,較2018年增加19.95萬元,增長 2.8 %。主要是新增了公務用車。

(三)對個人和家庭補助支出  2.25 萬元,較2018年增加0.33  萬元,增長17.2  。主要原因是:是給貧困戶投人身保險。

(四)資本性支出  257.47 萬元,較2018年增加252.43  萬元,主要原因是:購置新公務用車。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 533.9  萬元,決算數(shù)為529.25  萬元,完成年初預算的 99.13 %,決算數(shù)較2018年增加373.14  萬元,增長239  %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少)  0萬元,增長(下降)0  %。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為 1.28  萬元,決算數(shù)為  0.71萬元,完成年初預算的55.5 %,決算數(shù)較2018年增加0.22萬元,增長44.9  %。主要原因是:事業(yè)車改

(三)公務用車購置及運行維護費支出 532.62  萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為 252 萬元,決算數(shù)為 250.31 萬元,完成年初預算的99.3 %,決算數(shù)較2018年增加250.31  萬元,增長100 %。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  280.62 萬元,決算數(shù)為 278.23 萬元,完成年初預算的 99.15%,決算數(shù)較2018年增加122.61  萬元,增長78.78  %。主要原因是:新增公務用車10輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 967.34 萬元,較年初預算數(shù)減少38.46 萬元,降低3.82  %,主要原因是:資金緊,款項未及時撥付。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 74.12 萬元,其中:政府采購貨物支出 74.12 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 74.12 萬元,占政府采購支出總額的100  %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 74.12 萬元,占政府采購支出總額的 100 %

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止20191231日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對 2019  年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 零 個,二級項目零 個,共涉及資金 零 萬元,占一般公共預算項目支出總額的0  %。組織對  2019 年度 零 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金零萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 零%

我單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 1520.5 萬元,政府性基金預算支出 零 萬元。評價得分:87.5分。詳見附件1:部門整體支出績效自評報告。附件2:部門整體支出績效評價指標體系評分表

第四部分名詞解釋

    一、收入科目

   (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

   (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

   (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

   (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

   (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   (一)一般公共服務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

   (五)三公經(jīng)費:納入財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年整體支出績效自評表

機關(guān)事務局2019年整體支出績效自評報告

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