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中共大余縣委縣政府接待科2020年度單位決算

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第一部分2020年單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產占用情況表

    第三部分2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中共大余縣委縣政府接待科單位概況

一、單位主要職能

(一)接待中共中央(含中紀委、中央軍委)、全國人大、國務院、全國政協(xié)現(xiàn)任副部級以上領導及中央、國務院各部、委、局、辦、司領導。

(二)接待省(市)黨委、人大、政府、政協(xié)現(xiàn)任副省級以上領導和正、副秘書長,省軍區(qū)現(xiàn)任正、副職領導。

(三)接待地級市黨委、人大、政府、政協(xié)現(xiàn)任副地廳級以上領導和正、副秘書長,軍分區(qū)現(xiàn)任正、副職領導。

(四)接待來我縣進行公務活動的兄弟縣(市、區(qū))黨委、人大、政府地、政協(xié)現(xiàn)任副縣處級以上領導及人武部現(xiàn)任正、副職領導。

(五)接待以縣委、縣政府名義邀請來大余的專家、學者、記者、知名士等客人。

(六)接待擔任過副處級以上領導職務的離退休干部。

(七)接待以江西省、贛州市名義組織的綜合檢查工作組。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1個。包括中共大余縣委縣政府接待科。

單位2020年年末編制人數(shù) 7人,其中行政編制2  人,事業(yè)編制 5人;年末實有人數(shù) 7人,其中在職人員7人,離休人員 0人,退休人員 0  人;年末學生人數(shù) 0  人。

第二部分2020年度單位決算表

第三部分2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2020年度收入總計 284.48萬元,其中年初結轉和結余21.77萬元,較2019年增加14.67萬元,增長5.4  %;本年收入合計262.71  萬元,較2019年增加100.43萬元,增長61.88  %,主要原因是:人員工資的增加及我縣為全省鄉(xiāng)村旅游示范點,前來考察學習的接待增多

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 262.71萬元,占100  %;事業(yè)收入 0萬元,占 0%;經營收入 0萬元,占0  %;其他收入 0萬元,占 0%。  

二、支出決算情況說明

單位2020年度支出總計 284.48萬元,其中本年支出合計   112.06萬元,較2019年減少135.98  萬元,下降121.3%,主要原因是:公務接待費用降低;年末結轉和結余172.41萬元,較2019年增加150.64萬元,增長691  %,主要原因是:預算資金撥付的減少。

本年支出的具體構成為:基本支出112.06萬元,占 100%;項目支出  0萬元,占 0  %;經營支出  0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0  萬元,占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為112.06萬元,決算數(shù)為112.06萬元,完成年初預算的 100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為 102.15萬元,決算數(shù)為102.15萬元,完成年初預算的 100%。主要是獎金發(fā)放的減少。

(二)住房保障支出年初預算數(shù)為3.06萬元,決算數(shù)為3.06萬元,完成年初預算的100 %。主要原因是:人員工資的增加,繳費基數(shù)相對增加。

(四)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為5萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:人員工資的增加,繳費基數(shù)相對增加。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1.86萬元,決算數(shù)為1.86萬元,完成年初預算的100%。主要原因是:人員工資的增加,繳費基數(shù)相對增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出112.06  萬元,其中:

(一)工資福利支出 38.4萬元,較2019年減少11.08萬元,下降22.4  %,主要原因是:獎金發(fā)放減少。

(二)商品和服務支出 73.66萬元,較2019年減少124.9萬元,下降62.9  %,主要原因是:公務接待費減少。

(三)對個人和家庭補助支出 0萬元,較2019年減少 0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無安排對個人和家庭的補助。

(四)資本性支出 0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)%。主要原因是:無安排資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為 220萬元,決算數(shù)為 69.16萬元,完成預算的 31.44%,決算數(shù)較2019年減少62.82萬元,下降47.6%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0%。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。主要原因是我單位未安排人員出國。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為 220  萬元,決算數(shù)為 69.16萬元,完成預算的 31.44%,決算數(shù)較2019年減少62.82萬元,下降47.6  %主要原因是:公務接待費減少全年國內公務接待356 批,累計接待9862 人次,其中接待省部級領導9批次,廳局級領導98批次,大型會議及活動7批次,省委巡視組1批次,省專項審計組1批次,市專項審計組1批次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,全年購置公務用車 0  輛。主要原因是:單位未安排購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:單位無公車。年末公務用車保有0 輛。主要原因是:本年未購置公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

單位2020年度機關運行經費支出73.66萬元,較上年決算數(shù)減少124.9萬元,降低62.9%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減公務接待支出。

七、政府采購支出情況說明

單位2020年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2020單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。此表為空。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2020 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目個,二級項目個,共涉及資金萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020 年度個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。

二)單位項目績效評價結果。

根據(jù)縣財政局的要求,本單位對所屬預算項目做了評價報告并公開。附件2:項目支出單位評價報告

單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 112.06萬元,政府性基金預算支出 萬元。評價得分:94 分。

詳見附件1:單位整體支出績效自評報告。

附件2:單位整體支出績效評價指標體系評分表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

 (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

  )上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

   (一)一般公共服務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

   (五)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (六)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1:2020年整體支出績效自評報告(1)

附件2:2020年整體支出績效評分表(1)

    

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