99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內容 > 管理公開 > 財政信息 > 財政預決算 > 供銷社

大余縣供銷合作社聯合社本級2022年單位預算

訪問量:

大余縣供銷合作社聯合社本級

2022年單位預算

   

第一部分大余縣供銷合作社聯合社本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分大余縣供銷合作社聯合社本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣供銷合作社聯合社本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣供銷合作社聯合社本級概況

一、單位主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市、縣有關方針政策,參與研究全縣農村社會經濟發展的政策制定,制定全縣供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導全縣供銷合作社的改革和發展。

(二)根據政府授權,發展電子商務和開展農村合作金融服務;承擔化肥、農藥等重要農業生產資料的商業儲備和日常管理;對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經營管理進行指導;組織實施以農業生產資料、日用消費品、農副產品現代購銷網絡和再生資源回收利用網絡為主要內容的農村現代流通服務體系建設;參與社會主義新農村建設,開展農業社會化服務;加強供銷合作社系統行業協會建設;發展專業合作社,促進農業產業化進程和城鄉經濟一體化,強化對農業、農村、農民的社會化服務,引導農民有組織地進入市場。

(三)向政府反映農業、農村、農民和基層供銷社及所屬公司的意見和要求,提出有關發展合作社事業的政策建議,維護各級供銷社的合法權益,協調同政府有關部門的關系。

(四)指導全縣供銷社的經營管理,推動社有企業健全現代企業制度,推動社有企業參與農業經營;促進供銷社之間的合作;負責系統內有關基本建設和技術改造項目的管理;強化社有資產監管,切實行使出資人職責,對所屬單位的社有資產進行監督管理,落實資產保值增值的責任。

(五)負責全縣供銷社組織隊伍建設和人力資源開發,制定教育培訓規劃,組織和指導行業職業教育與培訓工作,不斷提高員工隊伍素質、加強供銷社系統的組織聯合和合作。

(六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級內設機構5個,即辦公室、合作指導股、財務會計股、經濟發展股、監事會辦公室編制人數小計15,其中:行政編制人數0,參照公務員管理的事業編制人數15,全部補助事業編制人數0,自收自支編制人數0人。實有人數小計9,其中:在職人數小計9,行政在職人數0,參照公務員管理的事業單位在職人數9,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0,退休人數小計25,退職人員0,遺屬人數9人。

第二部分 大余縣供銷合作社聯合社本級2022年部門預算表

部門預算表(詳見十張附表)

第三部分   大余縣供銷合作社聯合社本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級收入預算總額為144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;財政撥款收入144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級支出預算總額為支出預算總額為144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;其中:

按支出項目類別劃分基本支出144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;其中:工資福利支出86.99萬元,商品和服務支出41.55萬元,對個人和家庭的補助16.23萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分一般公共服務支出124.26萬元,較上年預算安排16.81萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出13.93萬元,較上年預算安排減少1.04萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排增加00萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出6.58萬元,與上年基本持平

按支出經濟分類劃分工資福利支出86.99萬元,較上年預算安排減少15.41萬元;商品和服務支出41.55萬元,較上年預算安排減少2.42萬元;對個人和家庭的補助16.23萬元,與上年持平;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級財政撥款支出為財政撥款支出預算總額108.77萬元,較上年預算安排減少8.83萬元;

按支出功能科目劃分一般公共服務支出88.26萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出13.93萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出6.58萬元。

按支出項目類別劃分基本支出108.77萬元,較上年預算安排減少8.83萬元;其中:工資福利支出69.76萬元,商品和服務支出22.78萬元,對個人和家庭的補助16.23萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經營情況

2022年大余供銷合作社聯合社本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位本級機關運行費預算41.55萬元,2021年預算減少了2.42萬元,下降5.5%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年831日,大余縣供銷合作社聯合社本級無車輛,無價值200萬元以上大型設備。

2022年單位預算無購置車輛及價值200萬元以上大型設備安排

(九)績效項目情況說明

1.供銷社工作經費項目

1項目概述為保障供銷社日常工作正常運行,加強與社會各界的聯系,更好的服務基層、服務大局

2立項依據根據相關文件及2022年縣財政局預算批復

3實施主體大余縣供銷合作社聯合社。

4實施方案緊密圍繞縣委、縣政府及上級社的中心任務開展工作加強與社會各界的聯系,更好的服務基層、服務大局

5實施周期經常性項目。

6年度預算安排2022年縣財政撥款12萬元。

7績效目標和指標

數量指標:基層供銷這重建=11個

質量指標:農產品銷售收入同比增長=3%

時效指標:資金撥付及時性=100%

社會效益指標:公眾滿意度=100%

滿意度指標:群眾滿意度=100%

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣供銷合作社聯合社本級“三公”經費一般公共預算安排1.2萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:無此項支出。

公務接待費1.2萬元,與上年持平,主要原因是:預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此項支出

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此項支出

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(七)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、單位涉及的專業名詞

(一)“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:1.大余縣供銷社2022年部門預算表

          2.大余縣供銷社績效目標申報表

相關文章

主站蜘蛛池模板: 兰考县| 湖南省| 镇江市| 怀仁县| 蓝山县| 达州市| 临夏市| 冷水江市| 梅河口市| 龙海市| 东乌| 陈巴尔虎旗| 神木县| 武夷山市| 策勒县| 宽甸| 南华县| 关岭| 昌都县| 韩城市| 江西省| 双辽市| 运城市| 元谋县| 灌云县| 吴川市| 抚顺市| 越西县| 舞钢市| 东兴市| 长兴县| 宾阳县| 唐山市| 静安区| 高密市| 阿坝县| 雷州市| 萍乡市| 大连市| 友谊县| 乾安县| 崇义县| 航空| 湖口县| 剑阁县| 吕梁市| 尖扎县| 万宁市| 读书| 江都市| 犍为县| 神木县| 罗城| 汉沽区| 永和县| 离岛区| 景东| 奇台县| 和田市| 嘉义市| 荣昌县| 麻江县| 郯城县| 衢州市| 永城市| 北京市| 徐州市| 汤阴县| 昌宁县| 广河县| 阳城县| 增城市| 阳信县| 射洪县| 临沧市| 西充县| 建平县| 五大连池市| 公主岭市| 霍州市| 平安县| 鸡西市|