大余縣司法局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣司法局概況
一、部門主要職能
大余縣司法局主管司法行政工作,是縣政府組成部門,主要職責(zé)是:法治政府建設(shè)、法律援助、法制宣傳、社區(qū)矯正監(jiān)管、刑釋人員安置幫教、行政復(fù)議、人民調(diào)解、公共法律服務(wù)體系建設(shè)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)39人,其中在職人員38人,離休人員1人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表









第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)865.31萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.93萬元,較2018年64.98萬元減少27.05萬元,下降41.63%;本年收入合計(jì)827.38萬元,較2018年584.01萬元增加243.37萬元,增長41.67%,主要原因是:財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入791.56萬元,占95.67%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入35.82萬元,占4.33%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)865.31萬元,其中本年支出合計(jì)527.44萬元,較2018年611.06萬元減少83.62萬元,下降13.68%,主要原因是:公共安全支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.87萬元,較2018年37.93萬元增加299.94萬元,增長790.77%,主要原因是:財(cái)政撥款收入增加,支出減少,結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出527.44萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為791.56萬元,決算數(shù)為497.51萬元,完成年初預(yù)算的62.85%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 6.65萬元,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為673.15萬元,決算數(shù)為 373.92萬元,完成年初預(yù)算的55.55%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.18萬元,決算數(shù)為63.07萬元,完成年初預(yù)算的99.83%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.17萬元,決算數(shù)為22.81萬元,完成年初預(yù)算的94.37%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.06萬元,決算數(shù)為31.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出497.51萬元,其中:
(一)工資福利支出442.78萬元,較2018年393.04萬元增加49.74萬元,增長12.66%,主要原因是:人員增加,基本工資支出增加。
(二)商品和服務(wù)支出29.4萬元,較2018年193萬元減少163.6萬元,下降84.77%,主要原因是:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常開支減少。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.33萬元,較2018年10.63萬元增加14.7萬元,增長138.29%,主要原因是:撫恤金增加。
(四)資本性支出0萬元,較2018年增加(減少)0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元,決算數(shù)為6.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬元,決算數(shù)為2.2萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.3萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.3萬元,決算數(shù)為4.3萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.4萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)137.92萬元減少108.52萬元,降低78.68%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額12.97萬元,其中:政府采購貨物支出11.67萬元、政府采購工程支出1.3萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.97萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.97萬元,占政府采購支出總額的100%。(縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛 2 輛,均為執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對本年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。我部門(單位)開展整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入--反映單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。
一般公共服務(wù)支出--反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
其他一般公共服務(wù)支出--反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
交通運(yùn)輸支出--反映交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1、因公出國(境)費(fèi)--反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

