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大余縣人民法院2019年度部門決算

訪問(wèn)量:

大余縣人民法院部門2019年度部門決算

   

第一部分大余縣人民法院部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣人民法院部門概況

第一部分大余縣人民法院部門概況

一、部門主要職能

大余縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使審判權(quán)、執(zhí)行各類案件。主要職責(zé)是:依法審判本院管轄的民商事、刑事、行政案件和執(zhí)行各類案件。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè).

本部門2019年年末編制人數(shù)58人,其中行政編制58人,年末實(shí)有人數(shù)50人,其中在職人員50人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)2208.05萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余332.71萬(wàn)元,較2018年減少772.29萬(wàn)元,下降26%;本年收入合計(jì)1875.34萬(wàn)元,較2018年減少301.84萬(wàn)元,下降14 %,主要原因是:財(cái)政未撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1767.05萬(wàn)元,其他收入108.29萬(wàn)元,占6%

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)2208.05萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1383.97萬(wàn)元,較2018年減少1263.66萬(wàn)元,下降48%,主要原因是:財(cái)政未及時(shí)撥付資金;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余824.08萬(wàn)元,較2018年增加491.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.47%,主要原因是:上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為本年繼續(xù)使用會(huì)形成本年結(jié)余有所提高

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1383.97萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2626.07萬(wàn)元,決算數(shù)為1383.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53%。其中:

(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2472.28萬(wàn)元,決算數(shù)為  1245.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50%

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.21萬(wàn)元,決算數(shù)為60.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的69%

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為28.94萬(wàn)元,決算數(shù)為36.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.64萬(wàn)元,決算數(shù)為41.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1338.15萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出912.93萬(wàn)元,較2018年減少315.09萬(wàn)元,下降35%,主要原因是:人員工資變動(dòng)

(二)商品和服務(wù)支出422.13萬(wàn)元,較2018年減少992.52萬(wàn)元,下降2.35%,主要原因是:財(cái)政未撥款。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.09萬(wàn)元,較2018年減少1.86萬(wàn)元,下降6 %,主要原因是:遺囑人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.30萬(wàn)元,決算數(shù)為32.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82%,決算數(shù)較2018年增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5 %,其中:

(一)因出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:預(yù)算未安排此費(fèi)用。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.40萬(wàn)元,決算數(shù)為  5.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68%,決算數(shù)較2018年減少1.55萬(wàn)元,下降27%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為:200批次(個(gè)),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次為:1138(個(gè)),決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)

(三)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 30.90  萬(wàn)元,決算數(shù)為26.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86%,決算數(shù)較2018年增加1.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:汽車使用年限過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致維修費(fèi)增加,油耗增加。本部門共有車輛11輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出422.13萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少40.14萬(wàn)元,降低10%,主要原因是:退休干警較多,人員減少,培訓(xùn)次數(shù)減少、辦公用房維修減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額35.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出35.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。(縣級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止20191231日,本部門共有車輛11輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 零 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目零 個(gè),共涉及資金 零 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0  %。組織對(duì)2019年度零個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金零萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%

我(部門)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出  2626.07萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看效益指標(biāo)完成效果較好,能保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保障群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定、司法公信建設(shè)情況、深化司法信息公開(kāi)、司法便民服務(wù)情況以及當(dāng)事人滿意較高。

具體情況如下評(píng)分表:

大余縣人民法院部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

四級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明

得分

履職效能(35分)

工作目標(biāo)(5分)

目標(biāo)設(shè)定(4分)

目標(biāo)依據(jù)充分性(2分)

①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定;②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé);③是否符合部門制定的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

2

工作目標(biāo)合理性(2分)

①是否符合客觀實(shí)際是否可實(shí)現(xiàn)、可完成;②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解,使其為可衡量、可比較。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。

2

目標(biāo)管理(1分)

目標(biāo)管理有效性(1分)

①是否有對(duì)目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制;②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué)、合理,是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

1

整體工作(15分)

整體工作完成(15分)

總體工作完成率(15分)

總體工作完成率=單位年度工作要點(diǎn)已完成的數(shù)量/單位年度工作要點(diǎn)工作總數(shù)量;得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×15

15

重點(diǎn)工作(15分)

15

管理效率(52分)

預(yù)算管理(25分)

預(yù)算編制(6分)

預(yù)算編制完整性(4分)

①收入預(yù)算編制是否足額,是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算;②支出預(yù)算編制是否科學(xué),是否是按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。③是否所有財(cái)政性資金及其配套資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購(gòu)預(yù)算。④三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。

4

預(yù)算科目設(shè)置合理性(2分)

①功能科目編制是否科學(xué)合理,編制到“項(xiàng)”;②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理,編排至“款”。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。

2

預(yù)算執(zhí)行(16分)

預(yù)算執(zhí)行率(12分)

預(yù)算執(zhí)行率=(預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×12。其中,預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù);預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。

12

預(yù)算調(diào)整率(2分)

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù):部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。比率等于0,得滿分;比率在0%-10%之間的,得1.5分;比率在10%-20%之間的,得1分;比率在20%-30%之間的,得0.5分;比率大于30%,得0分。

2

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(2分)

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=[(本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額)/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%;比率小于等于0,得2分;比率大于0,得0分。

0

部門決算(1分)

部門決算編報(bào)質(zhì)量(1分)

①是否按照相關(guān)編審要求報(bào)送;②部門決算編報(bào)的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

1

預(yù)算改革(2分)

三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃(1分)

按文件規(guī)定編制了本部門(單位)中期財(cái)政規(guī)劃得1分。

0

政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告(1分)

按文件規(guī)定編制了政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告得1分。

1

收支管理(5分)

收入管理(2分)

收入管理規(guī)范性(2分)

財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入及其他收入管理是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。

2

支出管理(3分)

支出管理規(guī)范性(2分)

基本支出和項(xiàng)目支出是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。

2

重點(diǎn)支出結(jié)構(gòu)合理性(1分)

重點(diǎn)項(xiàng)目支出是否合理(重點(diǎn)支出保障率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%);得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×1

1

管理效率(52分)

財(cái)務(wù)管理(6分)

制度完備(1.5分)

財(cái)務(wù)管理制度的完備性(1.5分)

①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù);②財(cái)務(wù)核算符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定;③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性,能否對(duì)預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

1.5

采購(gòu)管理(2分)

政府采購(gòu)執(zhí)行率(2分)

政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù))×100%;得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2

2

內(nèi)部控制(2.5分)

內(nèi)控制度有效性(2.5分)

①預(yù)算業(yè)務(wù)控制:?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪A(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度;②收支業(yè)務(wù)控制:?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪杖搿⒅С鰞?nèi)部管理制度;③政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制:?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪少?gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度;④資產(chǎn)控制:?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪Y產(chǎn)內(nèi)部管理制度;上述每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

2.5

資產(chǎn)管理(4分)

規(guī)范管理(2分)

資產(chǎn)管理規(guī)范性(2分)

①資產(chǎn)保存是否完整,是否定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況;②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn);③資產(chǎn)使用是否規(guī)范,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為;④資產(chǎn)處置是否規(guī)范,是否存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開(kāi)處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。

2

有效使用(2分)

部門固定資產(chǎn)利用率(2分)

部門固定資產(chǎn)利用率=(部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額)×100%;得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2

2

成本控制(12分)

機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控(12分)

一般性支出變動(dòng)率(5分)

一般性支出變動(dòng)率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出]×100%;比率小于等于0,得5分;比率大于0,得0分。

5

人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(3分)

人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[(本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)) /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%;比率小于等于0,得3分;比率大于0,得0分。

3

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率(4分)

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額) /上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%;比率小于等于0,得4分;比率大于0,得0分。

4

服務(wù)滿意(8分)

服務(wù)對(duì)象滿意

公眾滿意度(4分)

公眾滿意度百分比

95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,計(jì)3分;75%(含)-85%,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分。

1

利益相關(guān)方滿意

利益相關(guān)方滿意度(4分)

社會(huì)公眾投訴率或投訴次數(shù)

投訴率或投訴次數(shù)=0,得4分;投訴率或投訴次數(shù)>0,得0

4

可持續(xù)性(5分)

可持續(xù)性影響程度

持續(xù)發(fā)揮作用的期限(5分)

公眾受益覆蓋面

受益覆蓋面達(dá)到95%(含)以上計(jì)5分;85%(含)-95%,計(jì)3分;75%(含)-85%,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分。

3

減分項(xiàng)

監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

在市級(jí)以上組織的監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問(wèn)題或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成的,一個(gè)問(wèn)題扣1分,不重復(fù)扣分。

    

92

注:重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項(xiàng)單位根據(jù)年初目標(biāo)實(shí)際情況設(shè)定指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

                第四部分名詞解釋

   一、收入科目

   (一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   (一)公共安全支出:反映法院(包括各專門法院)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)住房保障支出:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

   (四)三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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