99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 管理公開(kāi) > 財(cái)政信息 > 財(cái)政預(yù)決算 > 縣人民法院

大余縣人民法院本級(jí)2020年度決算

訪問(wèn)量:

                                                      

第一部分大余縣人民法院概況

   一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分2020年度本級(jí)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2020年度本級(jí)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣人民法院概況

一、單位主要職能

(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一本院干警思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)審判工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位,堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo);

(二)依法審判法律規(guī)定由本院管轄的第一審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院指定管轄的第一審案件;

(三)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖砀黝愒賹彴讣腿嗣駲z察院提起抗訴的案件;

(四)依法辦理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償;

(五)依法按照特別程序、督促程序、公示催告程序?qū)徖碛嘘P(guān)案件;

(六)依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書及法律規(guī)定應(yīng)由本院執(zhí)行的其他法律文書,依法執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行的非訴行政案件;

(七)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的辦法、意見(jiàn)和司法建議,開(kāi)展司法統(tǒng)計(jì)工作,參與綜合治理工作;

(八)負(fù)責(zé)本院思想政治、組織人事、教育培訓(xùn)、機(jī)關(guān)黨建等工作,按照權(quán)限管理本院工作人員;

(九)負(fù)責(zé)管理本院有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備;

(十)負(fù)責(zé)對(duì)人民調(diào)解委員會(huì)的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);

(十一)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是1.立案庭,2.刑事審判庭,3.民事審判庭(環(huán)境資源審判庭),4.行政審判庭(綜合審判庭),5.執(zhí)行局,6.審判管理辦公室(研究室),7.政治部,8.綜合辦公室。

單位2020年年末實(shí)有人數(shù)54人,其中在職人員54人;年末其他人員31

第二部分 2020年度本級(jí)決算表

第三部分2020年度本級(jí)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

單位2020年度收入總計(jì)2638.01萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余824.08萬(wàn)元,較2019年增加429.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)19 %;本年收入合計(jì)1813.93萬(wàn)元,較2019年減少61.41萬(wàn)元,下降3 %,主要原因是:財(cái)政未撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1813.93萬(wàn)元,占68%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

單位2020年度支出總計(jì) 2638.01 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 1685.94萬(wàn)元,較2019年增加301.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)22 %,主要原因是:財(cái)政未及時(shí)撥付資金;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余952.07萬(wàn)元,較2019年增加127.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,主要原因是:上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為本年繼續(xù)使用會(huì)形成本年結(jié)余有所提高。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 1685.94萬(wàn)元,占64%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2676.12萬(wàn)元,決算數(shù)為1685.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63%。其中:

(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2525.33萬(wàn)元,決算數(shù)為  1521.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60%。主要原因是:人員變動(dòng),工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為79.83萬(wàn)元,決算數(shù)為76.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96%。要原因是:人員變動(dòng),工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為31.55萬(wàn)元,決算數(shù)為48.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:人員變動(dòng),工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.41萬(wàn)元,決算數(shù)為39.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:人員變動(dòng),工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1591.36萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出1033.43萬(wàn)元,較2019年增加120.5 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13 %,主要原因是:人員工資變動(dòng)以及新招錄了公務(wù)員。

(二)商品和服務(wù)支出485.11萬(wàn)元,較2019年增加62.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)15 %,主要原因是:臨聘人員增加、物價(jià)上漲、法制宣傳費(fèi)用增加、辦公用房維修增加、案件審執(zhí)費(fèi)用增加、學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增多。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.15萬(wàn)元,較2019年增加15.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)487 %,主要原因是:支付了去世退休人員的撫恤金。

(四)資本性支出54.67萬(wàn)元,較2019年增加54.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %,主要原因是:辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)39.30萬(wàn)元,決算數(shù)為28.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的74%,決算數(shù)較2019年減少3.19萬(wàn)元,下降10%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.40萬(wàn)元,決算數(shù)為3.24 萬(wàn)元,完成預(yù)算的39%,決算數(shù)較2019年減少2.45萬(wàn)元,下降43 %,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批,累計(jì)接待647人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.90萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.90萬(wàn)元,決算數(shù)為25.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的83%,決算數(shù)較2019年減少0.74萬(wàn)元,下降3%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,年末公務(wù)用車保有11輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.11萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加62.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)15 %,主要原因是:臨聘人員增加、物價(jià)上漲、法制宣傳費(fèi)用增加、辦公用房維修增加、案件審執(zhí)費(fèi)用增加、學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增多。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

單位2020年度政府采購(gòu)支出總額971.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出971.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止202012月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2020年度本級(jí)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 4 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金683.30萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%

組織對(duì)“法院工作經(jīng)費(fèi)”、“法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)” “政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目及“部門整體支出”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)。涉及一般公共預(yù)算支出 683.30 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我院近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),優(yōu)化預(yù)算管理流程,對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用,按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序,節(jié)約了項(xiàng)目資金,既提高財(cái)政資金使用效率,又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正,切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

單位今年在本級(jí)決算中反映“法院工作經(jīng)費(fèi)”、“法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)” “政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目及“部門整體支出”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分均為95分。

項(xiàng)目一法院工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo):1、確保陪審員出庭到位率;2、提高陪審員出庭的積極性,以及提高業(yè)務(wù)知識(shí)的積極性;3、對(duì)法院干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)法律知識(shí)的積極性。

項(xiàng)目二法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo):1、保障我院案件審判、執(zhí)行工作;2、完成干警業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及調(diào)研工作;3、完成案件公告、加大法制宣傳力度;4保障辦案車輛的運(yùn)行維護(hù)。

  項(xiàng)目三政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo): 1、確保政法轉(zhuǎn)移支付資金全部到位,項(xiàng)目資金專款專用,提高辦案經(jīng)費(fèi)的保障水平,切實(shí)改善辦案條件,資金使用率達(dá)到80%; 2、在收案數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,確保案件辦理的數(shù)量及質(zhì)量得到不斷提升,結(jié)案率爭(zhēng)取達(dá)到90%以上,生效裁判服判息訴率爭(zhēng)取達(dá)到90%; 3、嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定,合理合規(guī)、提高資金使用效率,保證資金專款專用,加大資金使用監(jiān)管力度,降低辦理案件的平均單位成本;4、進(jìn)一步提高案件審判質(zhì)效,提升司法能力,使人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義.維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展;維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定,保障群眾合法權(quán)益;深化司法信息公開(kāi),提升司法公信力;強(qiáng)化司法便民措施,提升群眾滿意度;5、嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量,幫助干警在培訓(xùn)中扎實(shí)學(xué)習(xí),學(xué)以致用。                                         

項(xiàng)目四政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo):1、提高江西法院業(yè)務(wù)裝備保障水平,彌補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)不足,為建立智能化、智慧化法院提供有力的資金支持;2、保障我院網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù);3、完成法院統(tǒng)建裝備及信息化建設(shè);4、通過(guò)政法轉(zhuǎn)移支付資金,完成計(jì)劃內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和設(shè)備的更新?lián)Q代。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

   (一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   (一)公共安全支出:反映法院(包括各專門法院)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)住房保障支出:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

   (四)三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

相關(guān)文章

主站蜘蛛池模板: 侯马市| 荃湾区| 北辰区| 织金县| 安阳市| 尼玛县| 武功县| 托克逊县| 岚皋县| 临洮县| 安仁县| 安陆市| 宣武区| 利辛县| 蕉岭县| 房产| 西华县| 汾阳市| 都匀市| 巴林左旗| 杭锦旗| 岱山县| 大余县| 北海市| 深州市| 东乡族自治县| 滦南县| 云浮市| 天台县| 麟游县| 铜梁县| 桂平市| 庆阳市| 佛教| 嘉定区| 三门峡市| 海原县| 清河县| 浮山县| 辽源市| 肇源县| 广灵县| 同心县| 玉山县| 巧家县| 苍山县| 蒙阴县| 芷江| 义马市| 固镇县| 六盘水市| 宝山区| 陕西省| 东乌珠穆沁旗| 元谋县| 茂名市| 阿拉善盟| 扎囊县| 称多县| 东乌| 友谊县| 临安市| 徐水县| 封开县| 德格县| 布尔津县| 新宾| 宾阳县| 武汉市| 稷山县| 黄平县| 宿州市| 甘南县| 南华县| 金秀| 阳江市| 武义县| 炎陵县| 顺平县| 伊通| 新民市| 慈溪市|