目 錄
第一部分 河洞鄉(xiāng)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第一部分 河洞鄉(xiāng)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
(一)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入
(二)強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生
(三)加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
(四)推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共5個(gè),包括:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)事業(yè)單位。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)33人,其中行政編制15人,事業(yè)編制18人;年末實(shí)有人數(shù)20人,其中在職人員20人,離休人員0人,退休人員10人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表









第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1531.98萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.06萬(wàn)元,較2018年減少371.71萬(wàn)元,下降19.52 %;本年收入合計(jì)1030.92萬(wàn)元,較2018年減少490.66萬(wàn)元,下降32.25%,主要原因是:大部分項(xiàng)目已完工,征地拆遷補(bǔ)償已基本到位。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入955.16萬(wàn)元,占92.65%;其他收入75.76萬(wàn)元,占7.35%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1531.98萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1060.91萬(wàn)元,較2018年減少371.71萬(wàn)元,下降19.52 %,主要原因是:項(xiàng)目已完工,節(jié)省開(kāi)支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.07萬(wàn)元,較2018年減少29.99萬(wàn)元,下降5.9%,主要原因是:項(xiàng)目已完工。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出565.48萬(wàn)元,占53.3%;項(xiàng)目支出495.43萬(wàn)元,占46.7%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為227.71萬(wàn)元,決算數(shù)為846.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的371.54%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.17萬(wàn)元,決算數(shù)為279.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的202.02%。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.06萬(wàn)元,決算數(shù)為50.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.23%。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.69萬(wàn)元,決算數(shù)為24.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的233.58%。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.6萬(wàn)元,決算數(shù)為309.35萬(wàn)元。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為144.07萬(wàn)元。
(六)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為22.12萬(wàn)元。
(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.17萬(wàn)元,決算數(shù)為13.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.18%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.15萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出260.29萬(wàn)元,較2018年增加75.27 萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.68%,主要原因是:人員增加,待遇提高。
(二)商品和服務(wù)支出112.61萬(wàn)元,較2018年增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.28,主要原因是:人員增加費(fèi)用增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104.25萬(wàn)元,較2018年增加17.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.86%,主要原因是:人員增加費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.3萬(wàn)元,決算數(shù)為13.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少1.8萬(wàn)元,下降11.9%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,決算數(shù)為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加不變。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元,決算數(shù)為 6.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少1.8萬(wàn)元,下降11.9%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:車(chē)輛核減,核減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.61萬(wàn)元較2018年增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.2%。其中:辦公費(fèi)21.24萬(wàn)元,印刷費(fèi)4.93萬(wàn)元,電費(fèi)3.6萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元,取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元,差旅費(fèi)16.64萬(wàn)元,維修費(fèi)3.68萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元,其他交通費(fèi)7.8萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出23.95萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是用于日常廣播宣傳。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),分別為轉(zhuǎn)移支付和基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障,二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金140萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3 %。從自評(píng)情況來(lái)看,部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分84分。(見(jiàn)附件六張表及評(píng)價(jià)報(bào)告)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(三)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
(四)節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
