目 錄
第一部分 大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊概況
一、單位主要職責(zé)
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán),以鎮(zhèn)政府名義相對集中行使行政處罰權(quán),履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)一支隊伍管執(zhí)法職責(zé),負(fù)責(zé)行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、國土資源、規(guī)劃建設(shè)、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及方教衛(wèi)生和農(nóng)林水等單位賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限,在上級有關(guān)執(zhí)法單位的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)協(xié)助上級相關(guān)執(zhí)法單位開展執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個,包括:黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計20人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計13人,其中:在職人數(shù)小計0人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊2022年單位預(yù)算表
(詳見十張附表)
附件1:【926003】大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊預(yù)算公開表
第三部分 大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;財政撥款收入109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;其中:工資福利支出109.78萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出18.3萬元,較上年預(yù)算安排增加18.3萬元;衛(wèi)生健康支出4.88萬元,較上年預(yù)算安排增加4.88萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.9萬元,較上年預(yù)算安排增加77.9萬元;住房保障支出8.7萬元,較上年預(yù)算安排增加8.7萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出109.78萬元, 較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;商品和服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出18.3萬元,較上年預(yù)算安排增加18.3萬元;衛(wèi)生健康支出4.88萬元,較上年預(yù)算安排增加4.88萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.9萬元,較上年預(yù)算安排增加77.9萬元;住房保障支出8.7萬元,較上年預(yù)算安排增加8.7萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出109.78萬元,較上年預(yù)算安排增加109.78萬元;其中:工資福利支出109.78萬元, 商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中:商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日,單位共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 0 。
(九)大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府2022年項目情況說明
2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊沒有使用項目撥款安排的支出。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年大余縣大余縣黃龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:沒有涉及此項費用。
公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年保持不變。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年保持不變。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年保持不變。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(五)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級部門取得的非財政補(bǔ)助收入。
(六)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
(八)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)能關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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