大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣吉村鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣吉村鎮人民政府概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的建設。落實基層黨建設工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建設工作;推進全面從嚴治黨、強化“兩個責任”,落實農村基層黨建設工作要求,全面加強農村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農村的政治領導力,思想引領力,群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署,提升農業發展質量,加快現代農業強鎮步伐;推進鄉村綠色發展,打造生態宜居美麗鄉村;深化農村精神文明建設,樹立健康文明新風尚;構建鄉村治理體系,提升農村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰,增強貧困群眾獲得感;深入推進農業農村改革,增強鄉村振興內生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口順利實現是、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
(四)加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。
(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設,推進集中審批服務,提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領導基層自治。領導村(居)民委員會、業委會建設,健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村(居)務公開、財務公開。
(七)動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村治理,引導轄區內單位履行社會責任,整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
(八)加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作,協助做好稅收征管工作,指導監督村級財務和資產管理工作。
(九)做好國防教育和兵役等工作。
(十)貫徹執行法律、法規、規章,承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府共有預算單位3個, [929001]大余縣吉村鎮人民政府 , [929002]大余縣吉村鎮綜合便民服務中心 , [929003]大余縣吉村鎮綜合行政執法大隊。
編制人數小計65人,其中:行政編制人數25人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數40人,自收自支編制人數0人。實有人數小計40人,其中:在職人數小計40人,行政在職人數21人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數19人。離休人數小計0人,退休人數小計10人,退職人員0人,遺屬人數6人。
第二部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算表
(詳見十一張附表)
大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算表
第三部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府收入預算總額為2709.25萬元,較上年預算安排增加2199.31萬元;財政撥款收入663.82萬元,較上年預算安排增加190.16萬元;教育收費資金收入0萬元,與上年持平;事業單位經營收入0萬元,與上年持平;其他收入500萬元,較上年預算安排增加463.72萬元;上年結轉(結余)1545.43萬元,較上年預算安排增加1545.43萬元。
(二)支出預算情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府支出預算總額為2709.25萬元,較上年預算安排增加2199.31萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出621.91萬元,較上年預算安排減少111.97萬元;其中:工資福利支出374.33萬元,商品和服務支出241.89萬元,對個人和家庭的補助5.68萬元,資本性支出0萬元。項目支出2087.34萬元,較上年預算安排增加2021.26萬元;其中:工資福利支出1.08萬元,商品和服務支出703.14萬元,對個人和家庭的補助266.06萬元,資本性支出939.93萬元,對企業補助0萬元,基本建設支出177.13。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出919.31萬元,較上年預算安排增加553.99萬元;國防支出0.17萬元,較上年預算安排增加0.17萬元;社會保障和就業支出67.99萬元,較上年預算安排增加28.04萬元;衛生健康支出60.13萬元,較上年預算安排增加40.50萬元;節能環保支出142萬元,較上年預算安排增加142萬元;城鄉社區支出793.51萬元,較上年預算安排增加793.51萬元;農林水支出680.43萬元,較上年預算安排增加680.43萬元;交通運輸支出2.10萬元,較上年預算安排增加2.10萬元;住房保障支出27.10萬元,較上年預算安排減少1.66萬元;災害防治及應急管理支出2.51萬元,較上年預算安排增加2.51萬元;其他支出14萬元,較上年預算安排減少22.28萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出374.33萬元,較上年預算安排減少165.03萬元;商品和服務支出241.89萬元,較上年預算安排增加188.12萬元;對個人和家庭的補助5.68萬元,較上年預算安排減少1.44萬元;資本性支出2087.35萬元,較上年預算安排增加2087.35萬元;對企業補助0萬元,與上年持平。
(三)財政撥款支出情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額663.82萬元,較上年預算安排增加153.88萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出216.16萬元,較上年預算安排增加216.16萬元;社會保障和就業支出62.53萬元,較上年預算安排增加22.58萬元;衛生健康支出28.69萬元,較上年預算安排增加9.06萬元;城鄉社區支出78.17萬元,較上年預算安排增加78.17萬元;農林水支出251.16萬元,較上年預算安排增加251.16萬元;住房保障支出27.10萬元,較上年預算安排減少1.66萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出427.77萬元,較上年預算安排減少82.17萬元;其中:工資福利支出374.33萬元,商品和服務支出47.75萬元,對個人和家庭的補助5.68萬元,資本性支出0萬元。項目支出236.05萬元,較上年預算安排減少21.07萬元;其中:商品和服務支出25.80萬元,對個人和家庭的補助193.25萬元,資本性支出17.00萬元。
(四)政府性基金情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2022年大余縣吉村鎮人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算216.16萬元,比2021年預算增加27.37萬元,增長14.50%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛 3 輛,其中,一般公務用車 2 輛,執法執勤用車 1 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 1 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)大余縣吉村鎮人民政府項目情況說明
1.基層組織運轉保障補助經費項目
1)項目概述
基層組織運轉保障補助經費。
2)立項依據
年初部門預算。
3)實施主體
大余縣吉村鎮人民政府
4)實施方案
基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
5)實施周期
2022年1月至2022年12月
6)年度預算安排
140萬元
7)績效目標和指標
保障政府日常運轉,指標使用率達到100%。
2.轉移支付經費項目
1)項目概述
鄉鎮、計生、其他轉移支付。
2)立項依據
年初部門預算。
3)實施主體
大余縣吉村鎮人民政府
4)實施方案
鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
5)實施周期
2022年1月至2022年12月
6)年度預算安排
29.8萬元
7)績效目標和指標
保障政府日常開支,指標使用率達到100%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣吉村鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排30.91萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平,主要原因是:無因公出國(境)情況。
公務接待費5.71萬元,與上年持平,主要原因是:預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費10.20萬元,與上年持平,主要原因是:預計與上年支出持平。
公務用車購置費15萬元,比上年增15萬元,主要原因是,新增公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
(四)預算改革業務:反映財政部門用于預算改革方面的支出。
(五)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。
(六)財政監察:反映財政監察派出機構的專項業務支出。
(七)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
(八)事業運行:反映事業單位的基本支出。
(九)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
(十)高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
(十一)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。
(十二)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
三、部門涉及的專業名詞
(一)“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
