附件1
大余縣內良鄉綜合行政執法大隊2022年單位預算
目 錄
第一部分 大余縣內良鄉綜合執法大隊單位概況大隊
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣內良鄉綜合執法大隊2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣內良鄉綜合執法大隊2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣內良鄉綜合執法大隊單位概況
一、單位主要職責
內良鄉綜合執法大隊是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能,主要職責是落實中央、省、市、縣文件及政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建和諧社會。
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣內良鄉綜合行政執法大隊共有內設機構1個,包括930003內良鄉綜合行政執法大隊。
編制人數小計12人,其中:行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數12人,自收自支編制人數0人。實有人數小計12人,其中:在職人數小計12人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣綜合執法大隊2022年單位預算表
(詳見十張附表)
第三部分 大余縣內良鄉綜合執法大隊2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年內良鄉綜合執法大隊收入預算總額為77.27萬元,同比上年增加77.27萬元;財政撥款收入77.27萬元,較上年預算安排增加77.27萬元,教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元,事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(二) 支出預算情況
2022年內良鄉綜合行政執法大隊支出預算總額為77.27萬元,同比上年增加77.27年。
按支出項目類別劃分:基本支出77.27元,包括工資福利支出77.27萬元、商品和服務支出0萬元、對個人家庭補助0萬元,上年國庫結轉0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出12.69萬元,較上年預算安排增加12.69萬元;衛生健康支出3.61萬元,較上年預算安排增加3.61萬元;農林水支出_0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉社區支出54.93萬元,較上年預算安排增加54.93萬元;住房保障支出6.04萬元,較上年預算安排增加6.04萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出54.93萬元,較上年預算安排增加54.93萬元;商品和服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年內良鄉綜合執法大隊財政撥款支出預算77.27萬元,同比上年增加77.27萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出77.27元,包括工資福利支出77.27萬元、商品和服務支出0萬元、對個人家庭補助0萬元,上年國庫結轉0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出12.69萬元,較上年預算安排增加12.69萬元;衛生健康支出3.61萬元,較上年預算安排增加3.61萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉社區支出54.93萬元,較上年預算安排增加54.93萬元;住房保障支出6.04萬元,較上年預算安排增加6.04萬元。
(四)政府性基金情況
無,內良鄉綜合執法大隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
無,內良鄉綜合綜合執法大隊人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位,為安排機關運行費。 按照財政部地方預決算公開操作規程明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
(七)政府采購情況
2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。
(九)內良鄉綜合執法大隊項目單位情況說明
2022年實行績效目標管理的項目0個(單位預算中10萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣內良鄉綜合執法大隊三公”經費一般公共預算安排0萬元,主要原因是本單位無三公經費。
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因本單位無因公出國。
公務接待費0萬元,比上年增0萬元,因本單位無公務接待。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,因本單位無公務用車維護費。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:無公務用車購置費。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)年初結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
(四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
(五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
(八)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。
(九)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專業名詞
(一)“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

