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大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

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? ? 第一部分? 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況?
??? 一、部門主要職責(zé)?
??? 二、部門基本情況?
? ? 第二部分? 2019年度部門決算表?
? ? 一、收入支出決算總表?
? ? 二、收入決算表?
??? 三、支出決算表?
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算??

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?
??? 九、國有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分? 2019年度部門決算情況說明?
? ? 一、收入決算情況說明?
? ? 二、支出決算情況說明?
? ? 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明?
? ? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算?
??? 情況說明?
? ? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明?
??? 七、政府采購支出情況說明?
??? 八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
??? 九、預(yù)算績效情況說明?
? ?第四部分? 名詞解釋?

?

? ??第一部分? 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況?

? ??一、部門主要職能?
? ? 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府是大余縣人民政府的直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:?
? ?(一)執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。?
? ?(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。?
? ?(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增保值責(zé)任。?
? ?(四)開展社會(huì)主義民主和法制法制宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。?
? ?(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。?
? ?(六)加強(qiáng)相濟(jì)財(cái)政的監(jiān)督和管理。?
? ?(七)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。?
? ?(八)制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。?
? ?(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策。?
? ?(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。?
? ??二、部門基本情況?
? ? 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),包括:獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、計(jì)生機(jī)關(guān)、民政機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)機(jī)關(guān)、文化機(jī)關(guān)。?
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)27人,其中在職人員25人,離休人員2人,退休人員0人;年末其他人員12人;年末學(xué)生人數(shù)0人。?

???第二部分? 2019年度部門決算表(詳見附表)?
? ? 一、收入支出決算總表?
? ? 二、收入決算表?
? ? 三、支出決算表?
? ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
? ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
? ? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
? ? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?
? ? 九、國有資產(chǎn)占用情況表?

???第三部分? 2019年度部門決算情況說明?
? ??一、收入決算情況說明?
? ? 本部門2019年度收入總計(jì)2607.25萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1041.41萬元,2018年度收入總計(jì)3895.55萬元,較2018年減少1288.3萬元,下降33.07%;本年收入合計(jì)1565.84萬元,2018年收入合計(jì)2842.26,較2018年減少1276.42萬元,增長下降44.91%,主要原因是:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和其它收入減少。?
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1451.78萬元,占92.72%;其他收入114.05萬元,占7.28%。??
? ??二、支出決算情況說明?
? ? 本部門2019年度支出總計(jì)2607.25萬元,其中本年支出合計(jì)1872.14萬元,2018年為2854.14,較2018年減少982萬元,下降34.41%,主要原因是:日常公用經(jīng)費(fèi)減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余735.11萬元,2018年為1041.41,較2018年減少306.3萬元,下降29.41%。?
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出789.96萬元,占42.2%;項(xiàng)目支出1082.17萬元,占57.8%。?

? ??三、財(cái)政撥款支出決算情況說明?
? ?本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為895.43萬元,決算數(shù)為1578.66萬元,完成年初預(yù)算的176.3%。其中:?
? ?(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為226.49萬元,決算數(shù)為335.25萬元,完成年初預(yù)算的148.02%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5.18萬元,決算數(shù)為7.14萬元,完成年初預(yù)算的137.84%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為62.82萬元,決算數(shù)為95.78萬元,完成年初預(yù)算的152.47%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.59萬元,決算數(shù)為67.18萬元,完成年初預(yù)算的200%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2.59萬元,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為388.72萬元,決算數(shù)為759.93萬元,完成年初預(yù)算的195.5%,主要原因是:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(七)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為160.3萬元,決算數(shù)為214.34萬元,完成年初預(yù)算的133.71%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(八)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.84萬元,決算數(shù)為30.95萬元,完成年初預(yù)算的223.63%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?
? ?(八)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元,決算數(shù)為65.5萬元,完成年初預(yù)算的1458.8%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。?


?四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
???本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出669.81萬元,其中:?
? ?(一)工資福利支出231.50萬元,2018年為259.73萬元,較2018年減少28.23萬元,增長(下降)10.87%,主要原因是:其他工資福利支出減少。?
? (二)商品和服務(wù)支出46.04萬元,2018年為125.02萬元,較2018年減少78.98萬元,下降63.17%,主要原因是:其它商品和服務(wù)支出減少。?
? (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出392.26萬元,2018年為209.79萬元,較2018年增加182.47萬元,增長86.98%,主要原因是:其它對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。?
? (四)資本性支出0萬元,較2018年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。?


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.85萬元,決算數(shù)為27.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:?
? (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為? 0萬元,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。?
? (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.32萬元,決算數(shù)為? 14.32萬元,完成年初預(yù)算的100%,2018年為12.77萬元,決算數(shù)較2018年增加1.55萬元,增長12.14%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:公務(wù)接待人數(shù)增加。?
? (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.53萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.53萬元,決算數(shù)為13.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,2018為17.03萬元,決算數(shù)較2018年減少3.5萬元,下降20.55%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:公務(wù)車使用次數(shù)減少。?

? ??六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明?
? ? 本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)135.3萬元減少89.26萬元,降低65.97%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。?

九、
? ??七、政府采購支出情況說明?
? ? 本部門2019年度政府采購支出總額4.585萬元,其中:政府采購貨物支出4.585萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)?

十、
? ??八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
? ? 截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。?

? ?九、預(yù)算績效情況說明?


?????????????樟斗鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

(一)部門基本情況

樟斗鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)48人,其中:行政編制22人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制26人;實(shí)有人數(shù)30人,其中:在職人數(shù)27人,包括行政人員21人,全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員6人;退休人員2人;其他遺囑補(bǔ)助人員7人。

二)部門內(nèi)部管理情況

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)

(三)年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況

主要包括黨委、人大、政府、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)等。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財(cái)政局年初批復(fù)樟斗鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預(yù)算支出383.21萬元,年度預(yù)算調(diào)整0萬元,合計(jì)383.21萬元。當(dāng)年實(shí)際完成收入383.21萬元;完成支出383.21萬元,其中工資福利支出187.1萬、商品和服務(wù)支出178.3萬、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.81萬、其他資本性支出0萬元等;年底結(jié)余0萬元,其中基本支出結(jié)余0萬元、項(xiàng)目結(jié)余0萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為??0元,差異的具體情況及原因見下表:

?

樟斗鎮(zhèn)2019年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況

?

?

?

?

單位:

預(yù)算數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

?

204.91

178.3

?

執(zhí)行數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

?

204.91

178.3

?

預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

?

?

?

?

差異原因主要是:(具體文字說明)

(一)基本支出

2019年樟斗鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算383.21萬元,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出117.03萬元,文化體育與傳媒支出7.14萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出89.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.18萬元,節(jié)能環(huán)保支出23.42萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)0萬元,住房保障支出13.84萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出65.5萬元2019年樟斗鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.85萬元,同比下降%。具體為:公務(wù)接待費(fèi)14.32萬元,同比上升12.12%,主要原因是:中心工作有所增加故招待費(fèi)增加;公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)0萬元,同比下降0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.53萬元。同比下降20.38%主要原因是:壓縮開支,精減費(fèi)用

(二)項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行等情況。

2.項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況及分析。

3.項(xiàng)目資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用及執(zhí)行進(jìn)度情況及分析。

三、部門整體支出績效情況

(一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

從績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果來看,我單位在2019年績效評(píng)價(jià)根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)分,得分80.5分。能合理、合規(guī)的進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出也合乎規(guī)范,績效達(dá)到預(yù)期。

(二)部門履職及履職效益情況。

由于我單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位,服務(wù)對(duì)象比較穩(wěn)定,工作內(nèi)容基本沒有什么變化,因此在本單位的年度工作計(jì)劃與部門職能、中期規(guī)劃等事項(xiàng)我單位無特殊須要說明的變化,每年亦能達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。

部門的預(yù)算收入主要為:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),三公經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算及其他收入;預(yù)算支出資金來源為全額財(cái)政撥款。

我單位在日常管理中能做到各司其職,正常有序開展工作。各項(xiàng)資金管理也是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度及上級(jí)要求,無不合理違規(guī)之處。我們執(zhí)行的是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度,不存在人情大于法的情況。資金管控嚴(yán)格,對(duì)于資金的收入、支出有主管和分管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn),也不存在不合理開支。

我單位近年來預(yù)算控制一直在合理范圍內(nèi),建立了長效運(yùn)行機(jī)制有效管理。

四、存在的主要問題

2019年度,部門整體支出績效存在問題:從公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)與全年指標(biāo)對(duì)比情況來看,存在預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻懷,建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,按政策規(guī)定及部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

(二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照 《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

(三)加強(qiáng)新行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算。增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整,糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

附:整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表(見附件)

????第四部分? 名詞解釋?
??? ??一、收入科目?
? ? (一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
? ? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。?
? ? (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。?
? ? (四)其他收入:指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。?
? ? (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。?
? ? (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。?
? ? (七)用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。?
? ? (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。?
? ??二、支出科目?
? ?(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。?
? ?(二)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。?
? ?(三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。?
? ?(四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。?
? ?(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。?
? ?(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。?
? ?(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。?
? ? (八)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。?
? ?(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
? ? (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

大余縣樟斗鎮(zhèn)2019年度部門決算公開

附件:部門整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 (樟斗鎮(zhèn))

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